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老師我想問一下,有個(gè)客戶跟我們有收付款往來,假設(shè)他們應(yīng)付我們1000,我們應(yīng)付他們500,現(xiàn)在我們已經(jīng)開了1000發(fā)票給他們,他們開了500發(fā)票給我們,但是他們付款的時(shí)候只付了500差額,我們也不付給他500元,請(qǐng)問我改如何做賬

2023-11-22 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-22 15:34

你好 正常記收入和成本 后面是往來對(duì)沖這樣?

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快賬用戶8837 追問 2023-11-22 15:45

如何做分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-11-22 15:47

你好 借應(yīng)收,貸收入,稅款 借庫存,貸應(yīng)付, 借應(yīng)付,貸應(yīng)收 差額就付款就行了?

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快賬用戶8837 追問 2023-11-22 15:49

我們不付差額

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快賬用戶8837 追問 2023-11-22 15:50

而且他們已經(jīng)付了500塊,我們現(xiàn)在銀行進(jìn)賬跟發(fā)票不付

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齊紅老師 解答 2023-11-22 15:51

你好? 差額對(duì)方不要了嗎?

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快賬用戶8837 追問 2023-11-22 15:52

對(duì)方已經(jīng)相當(dāng)于付清了,他們欠我們1000 我們欠他們500

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快賬用戶8837 追問 2023-11-22 15:52

他們直接服了差額

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齊紅老師 解答 2023-11-22 15:57

你好? 開票的是按你們實(shí)際金額開的 往來對(duì)沖時(shí)把往來科目直接沖就行?? 收到差額是借銀行,貸應(yīng)收 500

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快賬用戶8837 追問 2023-11-22 15:59

往來科目對(duì)沖如何做分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-11-22 16:01

你好 借應(yīng)付,貸應(yīng)收??

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快賬用戶8837 追問 2023-11-22 16:04

我這邊是借應(yīng)收1000貸收入1000,然后銀行是借銀行500貸應(yīng)收500,后面再怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2023-11-22 16:06

你好? 借應(yīng)付500 貸應(yīng)收 500

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快賬用戶8837 追問 2023-11-22 16:12

那我這個(gè)應(yīng)付,這不相當(dāng)于掛賬了?

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齊紅老師 解答 2023-11-22 16:13

你好 二個(gè)加一起不是平了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-22 16:13

你寫的二個(gè)加上我寫的三個(gè)分錄是平了 原來是有掛往來的??

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快賬用戶8837 追問 2023-11-22 16:15

借應(yīng)收1000貸收入1000,銀行是借銀行500貸應(yīng)收500,借應(yīng)付500 貸應(yīng)收 500還要寫啥呢

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齊紅老師 解答 2023-11-22 16:16

你好 沒了這不就平了嗎?

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快賬用戶8837 追問 2023-11-22 16:18

那應(yīng)付賬款就有余額了,就這么放著嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-22 16:20

你好前面不是說有賬嗎? 有往來嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-22 16:21

你看一下你的第一個(gè)提問?

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快賬用戶8837 追問 2023-11-22 16:22

我的意思是,就這一次,有我們服她得費(fèi)用,也有他們付我們的費(fèi)用

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-22 16:25

你好??假設(shè)他們應(yīng)付我們1000,我們應(yīng)付他們500 這個(gè)不是這樣嗎? 不是就補(bǔ)充? 這是你的提問說的?

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你好 正常記收入和成本 后面是往來對(duì)沖這樣?
2023-11-22
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同學(xué)你好 五百不付計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就行了
2021-12-20
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您好,押金你們不開票,對(duì)方讓開票是嗎
2023-06-12
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