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老師,請問一下,如果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一張2022的成本發(fā)票,需要結(jié)轉(zhuǎn)22年的成本,實(shí)際的收入成本都在22年,只是發(fā)票在23年做賬,這種情況應(yīng)該如何做賬呢?是小企業(yè)。是可以直接借:利潤分配-未分配利潤,貸:銀行存款

2023-08-08 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-08 15:39

是的,可以的,可以這樣處理的。

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是的,可以的,可以這樣處理的。
2023-08-08
剩下的納稅調(diào)增8萬就可以打。
2024-05-22
對的哈,您這里分錄完全正確的
2023-01-07
同學(xué)您好!第一種情況:“跨期取得的發(fā)票未在當(dāng)年確認(rèn)費(fèi)用借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款)”這個是正確的,第二種情況:上期已經(jīng)預(yù)提了費(fèi)用,企業(yè)所得稅前取得發(fā)票,這個企業(yè)所得稅前可以扣除,不需要做調(diào)整。第三種情況:您計提的費(fèi)用22萬,實(shí)際來了14萬,只要您暫估的數(shù)據(jù)是有來源的,這個多出來的8萬,不需要做調(diào)整分錄,您就是企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)整納稅申報表就可以。
2024-05-23
同學(xué)你好 是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了
2023-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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