?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
老師,收到銀行利息收入,借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入(紅字)對嗎
手工分錄: 借:銀行存款1231.36(藍(lán)字) 借:銀行存款929.66(藍(lán)字) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入216102(藍(lán)字) 財(cái)務(wù)軟件分錄: 借:銀行存款(藍(lán)字)1231.36 借:銀行存款(藍(lán)字)92966, 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息收入(紅字)2161.02。或者貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -利息收入(藍(lán)字)2161.02。 這樣寫對嗎,老師
收到銀行存款的活期利息是借:銀行存款 100 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 100還是借:銀行存款 100 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -100
老師,銀行利息收入,借銀行存款,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用,紅字寫貸方還是借方?
老師你好,貸款每月付銀行利息借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息,貸銀行存款,上月銀行減息,借銀收,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用,平時(shí)季未,有銀行的結(jié)息,是這樣出,借,銀行、貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,但貸款的利息分錄我是按上面說的出沒錯(cuò)吧
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
您好,后一個(gè)分錄不行哦,財(cái)務(wù)費(fèi)用一定寫在借方的哦,要不在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí)會出錯(cuò)的
麻煩老師寫一下完整的利息收入、和結(jié)轉(zhuǎn)的憑證憑證和
好的,借:銀行(正)? ? 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入(負(fù)) 借:本年利潤? ?貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入
老師存款利息收入為何是負(fù)的呢
您好,這是減少財(cái)務(wù)費(fèi)用嘛,不能寫在貸方的
您不是寫的是貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入(負(fù))嗎?還是不太清楚
對不起,是我不好,寫錯(cuò)了,這是借方負(fù)