您好,那你需要再稅控盤,開一個紅字信息表的這個
老師你好,我公司2年前開具的增值稅專用發(fā)票,因購買方未認(rèn)證,也沒抵扣,現(xiàn)在要求退回重開,可以重開嗎?具體怎么操作呢?
三月份收到供貨方開具的專票,已做憑證進(jìn)項(xiàng)抵扣,本月才發(fā)現(xiàn)稅號錯了,需要給對方退回,我這邊需要怎么操作?
對方單位開具專票給我司,我司已抵扣,后發(fā)現(xiàn)公司名稱錯誤。我司是不是開紅字信息表,選已抵扣,給對方,并把手里發(fā)票原件也給對方。等對方重新開具后,換來新發(fā)票,我要怎么操作,要認(rèn)證嗎
我公司去年開具的專票,對方退回,要求重新開具,對方?jīng)]有抵扣,我這邊需要怎么在稅控盤里操作
有一張發(fā)票對方開錯了,我這邊要退稅,已經(jīng)勾選了?,F(xiàn)在是要求對付沖紅重新開。需要怎么操作
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
紅字信息表,我們銷售方自己直接開具就可以嗎?
嗯對,因?yàn)閷Ψ經(jīng)]有抵扣
我們自己開完紅字信息表后,然后直接開具紅字負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了嗎
嗯對是這個意思的