你好,如果發(fā)票沒有開錯(cuò),對(duì)方是沒有理由退回發(fā)票要求重開的,業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)都完成了,年度稅務(wù)清算也完成了,已經(jīng)兩年了,開票的條件不充分了。

老師,請(qǐng)問這2019年開的專票對(duì)方認(rèn)證了,因?yàn)榘l(fā)票的收款人沒有填寫,現(xiàn)在他們給申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)單,連同發(fā)票聯(lián)退回來(lái)了,需要重新開具,我這邊具體怎么操作
老師你好,我公司2年前開具的增值稅專用發(fā)票,因購(gòu)買方未認(rèn)證,也沒抵扣,現(xiàn)在要求退回重開,可以重開嗎?具體怎么操作呢?
老師你好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人22年3月5月給購(gòu)買方開具3%的稅點(diǎn),但是現(xiàn)在對(duì)方現(xiàn)在讓重新開具專票,他們也沒有抵扣,開具22年3月5月的金額都是一樣的,因?yàn)橘?gòu)買方他們公司換名字了,所以讓我們重新開具發(fā)票,我們要繳納重新開具專票的稅款嗎?,原來(lái)已經(jīng)申報(bào)已繳納過稅款。
老師您好,我是購(gòu)買方,專票已認(rèn)證抵扣并做賬,現(xiàn)在需要退回重開,我已開具紅字信息表給銷售方,收到負(fù)數(shù)發(fā)票后,我都需要怎么操作?
老師您好,咨詢一個(gè)問題,銷售方8月底開具了增值稅專用發(fā)票給購(gòu)買方,因不符合購(gòu)買方開票要求,9月收到票后就退回,現(xiàn)11月該發(fā)票已經(jīng)隔月,銷售方要購(gòu)買方紅沖申請(qǐng),因?yàn)橘?gòu)買方?jīng)]有認(rèn)證抵扣,請(qǐng)問這個(gè)紅沖是哪邊操作?
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒有票怎么報(bào)稅,
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補(bǔ)賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝

