你好 紅字信息表和增值稅申報(bào)系統(tǒng)的一致嗎
11月購買方發(fā)現(xiàn)我公司9月份開出的發(fā)票稅號(hào)填錯(cuò),不能認(rèn)證,老師,請(qǐng)問開具紅字發(fā)票,是不是對(duì)方應(yīng)該先申請(qǐng)紅字發(fā)票,申請(qǐng)成功以后,我們?cè)谶@邊收到那個(gè)信息編碼,我公司才能開局紅字發(fā)票。
老師,我公司11月份收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)了,但是認(rèn)證了,12月提出申請(qǐng)讓對(duì)方開具紅字發(fā)票,現(xiàn)在我公司收到紅字發(fā)票后,我用軟件做賬時(shí)顯示增值稅比電子稅務(wù)局少這個(gè)稅額?
老師,請(qǐng)教個(gè)問題:我公司購買材料,進(jìn)項(xiàng)票未收到,但在當(dāng)月進(jìn)行認(rèn)證抵扣了,幾個(gè)月后拿到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)公司的名字錯(cuò)了一個(gè)字,我開了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方公司未開紅字發(fā)票,信息表次月又作廢了,所以做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在對(duì)方答應(yīng)開紅字發(fā)票給我,我在開紅字發(fā)票信息表時(shí)是選已抵扣還是選未抵扣?
老師我想咨詢一個(gè)問題,我們公司采購產(chǎn)品,對(duì)方開具發(fā)票開錯(cuò)了,我們?cè)?0月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對(duì)方在11月沒有開具紅字發(fā)票,導(dǎo)致我申報(bào)11月的稅出現(xiàn)異常,要我把開具紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,對(duì)方在12月開了紅字發(fā)票,我在申報(bào)12月稅的時(shí)候不會(huì)出現(xiàn)異常吧!我賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀?
我們公司作為購買方,在當(dāng)月提了紅字信息表,用來作廢以前月份收到的專票,但是對(duì)方當(dāng)月沒開紅字發(fā)票,現(xiàn)在我們申報(bào)增值稅報(bào)表顯示監(jiān)控比對(duì)有紅字表要求填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們當(dāng)月在申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,下個(gè)月對(duì)方給開了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報(bào)表中又填一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
老師 請(qǐng)問線下辦理法人變更需要提交什么資料
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如果靈活就業(yè)交社?;鶖?shù)12000元的話需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
老師,我們貨款一直收不上了,最后對(duì)方是一般納稅人,用自己個(gè)人卡打過的,這種匯算清繳怎么做呢,票也給人家開過了
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
是的一致,上個(gè)月認(rèn)證了抵稅了,這個(gè)月開具的紅字發(fā)票用認(rèn)證,還是增值稅轉(zhuǎn)出?老師給個(gè)分錄
你好 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 那你說的不一致是哪里的問題