你好,那可以用未分配利潤這個科目的。

老師,我想問一下,這是我19年12月的一筆賬,分錄寫的暫估原材料和應(yīng)付賬款,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,但實際卻記入了勞務(wù)成本和其他應(yīng)付款中 今年已收到票,有重復(fù)寫了原材料和應(yīng)付賬款 請問19年這筆賬,我該怎么調(diào)整? 老師,我執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整的科目好像
請問老師,公司以前老板用很多現(xiàn)金買材料,沒有發(fā)票的,然后這個賬因為沒有發(fā)票,一直掛往來,掛在老板名下(有近300萬,有些材料款是從個人那里買的,沒有發(fā)票),現(xiàn)在稅局查到了,要公司半年之內(nèi)沖平這個賬,應(yīng)該怎么做呢
老師,請問今年老板接手一個公司,有一筆材料材料已經(jīng)用掉了,倉庫里沒有了,現(xiàn)在付款,系統(tǒng)里沒有以前年底損益調(diào)整科目 ,請問怎么做賬?
#提問#老師以前年度購買的庫存商品以前會計入到原料了,但是去年庫存已通過待處理財產(chǎn)損溢調(diào)整了庫存,最終放到其他流動資產(chǎn)科目了,今年與客戶對賬發(fā)現(xiàn)有兩次重復(fù)入賬的,怎么沖銷掉,用哪個科目?還能用以前原材料科目嗎?更何況現(xiàn)在原材料科目也沒有相同的名稱了
老師 請問一下 我做賬有一筆借:以前年度損益調(diào)整 50000 貸:應(yīng)付賬款 50000 借:利潤分配-未分配利潤 50000 貸:以前年度損益調(diào)賬 5000 現(xiàn)在要年報了 我這個要怎么提現(xiàn)在年報里呢
您好,我想問一下,10月份的時候補(bǔ)交了兩筆稅費(fèi),一筆是2023年的,一筆是2025年2月的,補(bǔ)交的增值稅、附加費(fèi)和滯納金。之前有兩張發(fā)票開3%,按照建筑業(yè)簡易計征做賬的,后來稅局要求材料和人工分開,材料13%、人工3%。請問10月的賬這兩筆怎么調(diào)整怎么做
老師 我們公司申請貸款銀行叫我蓋章還給我錄了視頻,但是我沒簽字,到時這款若公司不還 我這經(jīng)辦人沒事吧 不太懂
建筑行業(yè)存在這樣情況:例如7、8、9月工資會延遲到11月發(fā)放,工資個稅怎么申報呢?
老師,請問一下公司車輛處理違章,沒有發(fā)票,可以扣稅嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師,小規(guī)模納稅人,這個季度開了普票和專票,專票交的稅要做分錄,那普票不用交稅也要做分錄嗎
老師,我們是牙科門診,患者看病發(fā)票可以開成他就職的公司名稱嗎
老師,您好,報考中級會計職稱,會計工作包含哪些崗位呢,比如說做了5年管理會計和出納可以報考會計中級職稱嗎
老師,辦公室租金合同有場地交接、裝修免租期1個月,要把這一個月納入租賃期算租金嗎?
老師農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社的營業(yè)執(zhí)照怎樣注銷,可以發(fā)一下注銷程序嗎
借:利潤分配-未分配利潤 貸:原材料是嗎?
那您還需要補(bǔ)一個原材料入庫的分錄對的。
謝謝,補(bǔ)了沒寫出來
客氣了,祝您工作愉快。