你好,這個要看你是什么業(yè)務形成的以前年度損益調(diào)整。你說的是匯算清繳還是財務報表?
請問22年費用,23年做借:以前年度損益調(diào)整,貸:---就可以了嗎?還是要在加一筆借:利潤分配-未分配貸:以前年度損益調(diào)整
老師,公司要注銷了,2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增之后,科長要求賬面也進行調(diào)增,所以我做了分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 50000 貸:管理費用-業(yè)務招待費 50000 借:利潤分配-未分配利潤 50000 貸:以前年度損益調(diào)整 50000 這導致我的報表未分配利潤期末余額不等于期初+本年累計利潤,這種情況怎么調(diào)整。
請問老師,匯算清繳時需要調(diào)整暫估費, 借:應付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 這樣入賬,對嗎?
老師,補繳以前的印花稅后,賬務處理這樣做對面?1.借:稅金及附加 50000,,營業(yè)外支出-滯納金8000 貸:銀行存款 58000 2.借:以前年度損益調(diào)整 50000 貸:稅金及附加50000 3,借利潤分配-未分配利潤50000 貸:以前年度損益調(diào)整50000,
老師 我這邊有一筆以前年度損益調(diào)整 做了借 以前年度損益 貸 其他應付款 然后借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益 我想問下 資產(chǎn)負債表里面 未分配利潤 是要填寫在上期年末數(shù) 還是本期期末數(shù)?
老師,營業(yè)執(zhí)照變更了單位名稱和法人名字,要按最新的變更日期30日之內(nèi)去做稅務登記嘛?(營業(yè)執(zhí)照日期2025年5月16號)
老師 如果公司24年有欠繳社保的 工商年報的時候 要填欠繳多少 那我是把欠繳的公司負擔的的和個人負擔的要全部加起來填寫嗎
老師您好,有代賬公司幫我們報個稅。 我們給他們一個員工的工資是8000元,他們按照8000元報個稅的。 但是實際上員工工資,對公賬戶給發(fā)了7800,這種情況,資金和報稅金額不一致。 請問老師我該怎么辦呢?公賬發(fā)8000,讓他把200送回來還是? 否則怕有稅務風險啊,不知道怎么做,或者提前發(fā)200,下個月少發(fā)點?
公司有部分員工是未繳納社保的,老板擔心產(chǎn)生糾紛,員工勞動仲裁有麻煩。怎么可以避免這類情況發(fā)生
@樸老師,你們這個82765.26包含要扣的14600嗎? 是的,老師,包含
在養(yǎng)老院交2000,又在護理院用醫(yī)保刷2000,現(xiàn)在需要在護理院退500,分錄怎么寫
老師,從實務的角度上,我們是23年成立的公司,23年--24年3月的開辦費有1萬左右沒有票,匯算時,我不調(diào)增,有多大的風險
老師,您好,請問一下高校的固定的宣傳欄應該入固定資產(chǎn)的哪一類呢?
請問居民企業(yè)之間的借款合同要交印花稅嗎
工會經(jīng)費的支出取得專票能抵進項稅么?