借以前年度損益,調(diào)整 貸進(jìn)項稅額。
上個月收到進(jìn)項發(fā)票做了借 庫存商品 借待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸 應(yīng)付賬款;本月認(rèn)證這批發(fā)票做了借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅。但是發(fā)現(xiàn)實(shí)際本月認(rèn)證的進(jìn)項稅應(yīng)該比上月的少多0.24元,請問調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢?
您好,發(fā)現(xiàn)去年以前的會計做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時沒有進(jìn)費(fèi)用,正確分錄:借銷售費(fèi)用電費(fèi),貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。但會計沒有進(jìn)費(fèi)用,賬務(wù)處理做的是,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸:進(jìn)項稅。 我現(xiàn)在需要調(diào)整嗎,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
你好老師,以前年度有個賬是這樣的,收到一張專票,記賬時直接將進(jìn)項稅款計入管理費(fèi)用了,但是后來調(diào)整又將計入管理費(fèi)用的進(jìn)項稅調(diào)出來了,月末時發(fā)現(xiàn),本月都是簡易計稅的收入,所以又把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,他會計分錄是這樣寫的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 貸:管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 這樣做對嗎
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,調(diào)整以前年度的損益,分錄怎么寫? 一筆2021年的分錄 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項稅額 貸:現(xiàn)金 實(shí)際應(yīng)是 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項稅額 貸:其他應(yīng)付款 怎么寫調(diào)整分錄?摘要怎么寫適合?
公司是小規(guī)模納銳人,在2022年一月的時候,之前會計把一個分錄做錯了,多錄了進(jìn)項稅 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 這個要怎么調(diào)整進(jìn)項稅呢
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師還有一個分錄,這個分錄是2019年的 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 把銷項錄成進(jìn)項稅了,這個現(xiàn)在要怎么調(diào)整
借 進(jìn)項,貸銷項這樣的?