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公司是小規(guī)模納銳人,在2022年一月的時候,之前會計把一個分錄做錯了,多錄了進(jìn)項稅 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 這個要怎么調(diào)整進(jìn)項稅呢

2023-08-07 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-07 15:52

借以前年度損益,調(diào)整 貸進(jìn)項稅額。

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快賬用戶3312 追問 2023-08-07 16:06

老師還有一個分錄,這個分錄是2019年的 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 把銷項錄成進(jìn)項稅了,這個現(xiàn)在要怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-08-07 16:20

借 進(jìn)項,貸銷項這樣的?

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借以前年度損益,調(diào)整 貸進(jìn)項稅額。
2023-08-07
同學(xué)你好,您之前已經(jīng)計提進(jìn)項稅額,不用再計入進(jìn)項了;
2021-04-02
你好? ? 這是? 跨年了的費(fèi)用要調(diào)整嗎?? ? 那你原來都做了進(jìn)項稅科目了。 為什么現(xiàn)在要沖待抵扣進(jìn)項稅科目 。? ?你這個科目 不對?
2021-05-15
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅。
2021-06-23
你好,這個不用以前年度損益調(diào)整,直接借庫存現(xiàn)金貸其的應(yīng)付款。
2023-05-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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