不可以的 做稅金及附加
1.老師我們是一般納稅人 采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是不是每個(gè)月末必須這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅才是最正確的?2.之前我看到有會(huì)計(jì)是這樣做的,正常的記銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),不結(jié)轉(zhuǎn),然后次月交增值稅的時(shí)候在做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)最終賬也能平這樣可以嗎?謝謝
如果小規(guī)模納稅人往出開專票涉及的不包括所得稅的稅費(fèi)是500元, 涉及的所得稅,當(dāng)然有進(jìn)項(xiàng) ,對(duì)方是小規(guī)模給我們開進(jìn)項(xiàng)普票就只需要印花稅,增值稅不超額可以免、附加稅就沒(méi)了,水利基金也不用交;如果是對(duì)方是一般納稅人給我們開進(jìn)項(xiàng)普票,他涉及的稅費(fèi)和我們開出去的專票涉及的不包括所得稅的稅費(fèi)之和就是我們?yōu)殚_出去的專票付出的所有費(fèi)用,是嗎
老師,我有3個(gè)問(wèn)題,1.小規(guī)模納稅人稅局代開專票是直接繳納了稅款,此時(shí),會(huì)計(jì)上的處理可以不計(jì)提附加稅,直接做借稅金及附加,帶銀行存款嗎?還是必須先計(jì)提再繳納? 2.印花稅是可提可不提嗎?3.印花稅是可以直接入費(fèi)用,而不入稅金及附加嗎?
前一年12月的附加稅金額計(jì)提錯(cuò)了,且金額計(jì)提少了,導(dǎo)致第二年一月份繳納的時(shí)候附加稅出現(xiàn)了貸方負(fù)數(shù),這個(gè)還怎么處理了?謝謝 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 貸,以前年度損益調(diào)整 匯算清繳納稅調(diào)減 老師您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不可以用以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)賬呢?那該怎么處理呢
老師,您好!我有家企業(yè)是小規(guī)模納稅人,收入很少的。在2020年8月有個(gè)收入是這樣入了:借庫(kù)存現(xiàn)金10000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,漏入了應(yīng)交稅費(fèi)怎處理?現(xiàn)在可以更正嗎后續(xù)怎處理?麻煩老師指點(diǎn)下,謝謝。那個(gè)收入是不含稅收入,到時(shí)沒(méi)有記上銷項(xiàng)稅額,假如在今年度補(bǔ)上借應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)10 貸利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)10.那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)不平數(shù)的?麻煩老師們指教!謝謝您們!
老師,現(xiàn)金流量表是根據(jù)憑證分配好一點(diǎn),還是自己編制
這個(gè)題目的答案不對(duì)吧?2024年計(jì)折舊是不是分兩個(gè)階段,2024年1月至11月為一個(gè)階段,2024年12月為另一個(gè)階段
老師,個(gè)體戶逾期申報(bào)了會(huì)被罰款嗎
建筑業(yè)土建,簽了專業(yè)作業(yè)承包合同,我方是乙方,能再找施工隊(duì)協(xié)助干活兒?jiǎn)?/p>
具體內(nèi)容里前三行是啥意思
個(gè)體工商戶銷售蔬菜開了增值稅專用發(fā)票后,不享受增值稅免稅政策。那享受季度普票+專票不超過(guò)10萬(wàn),普票部分免稅嗎?
安裝班組現(xiàn)想開個(gè)體,做核定征收,但今年有在其他公司申報(bào)工資,那么這種情況開個(gè)體,對(duì)個(gè)體的稅收有什么影響?特別是個(gè)稅?
出納單據(jù)應(yīng)如何規(guī)范管理?經(jīng)常都是微信等支付,并無(wú)發(fā)票或單據(jù),我是大股東,即做出納還兼會(huì)計(jì)。單據(jù)方面比較頭疼,求老師詳細(xì)解答。
公司支付給非全日制員工的工資需要給這些非全人員申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我問(wèn)下出口產(chǎn)品不在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的可以嗎?是銷售產(chǎn)品附帶的勞保用品和一些工具配件。