您好,就對(duì)個(gè)體戶來(lái)說(shuō)沒(méi)有什么影響
請(qǐng)問(wèn)我是個(gè)體工商戶,跟一家公司它是一般納稅人的,跟他們拿的貨是18k飾品,這家公司開(kāi)出來(lái)的普票發(fā)票是黃金金條。我不做賬,請(qǐng)問(wèn)如果我是查賬征收的對(duì)我有什么影響,如果我是核定定額征收的又有什么影響。謝謝老師。
您好,老師。我想問(wèn)一下我自己開(kāi)辦了一個(gè)個(gè)體工商,但我還在一家公司上班并在那家公司交著社保,如果我自己的個(gè)體工商戶是核定征收,每個(gè)季度收入都沒(méi)有超過(guò)核定額,那么我的個(gè)稅會(huì)受影響嗎?
老師好,老板在公司發(fā)工資,但是名下還有一個(gè)核定征收的個(gè)體工商戶,昨天給老板申報(bào)個(gè)稅提示上年未超6萬(wàn),今年按6萬(wàn)抵扣,我選了是,這樣對(duì)老板有什么不利影響?
老師想問(wèn)下個(gè)獨(dú)年報(bào)里面的C表,是什么情況才需要填寫(xiě),我們那個(gè)個(gè)獨(dú)法人呢還有一個(gè)個(gè)體戶,但是那家個(gè)體戶是核定征收的,在開(kāi)票10w內(nèi)也不需要納稅,這個(gè)需要填C表嘛
老師,老板有家公司和一家個(gè)體戶,然后再在公司里面申報(bào)了他的個(gè)稅,但目前個(gè)體戶沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有其他收入,這樣個(gè)體戶做年度匯算清繳時(shí)候這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得要怎么算呢?是按0申報(bào)嗎?還有他在公司申報(bào)個(gè)稅扣除額一年6萬(wàn)也是只能在個(gè)體戶和公司中的一邊扣除一邊對(duì)嗎?
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷(xiāo)售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
事務(wù)所說(shuō)如果有在其他公司申報(bào)工資,個(gè)體就扣減不了工資成本,就會(huì)導(dǎo)致個(gè)稅交多?
就是個(gè)體戶業(yè)主在其他公司申報(bào)了個(gè)稅減去了5000的減除費(fèi)用,那么在計(jì)算個(gè)體戶個(gè)稅的時(shí)候就不能再減去5000了
是的,那么這樣會(huì)一年會(huì)增加多少個(gè)稅?假設(shè)年收入不超過(guò)120萬(wàn)
那你得看咋核定的,這個(gè)看具體情況核算