你好,你們有異地工程的嗎?
老師請問,本月異地預繳了增值稅及附加稅,因為進項稅大于銷項稅,下個月是不用繳稅的。那月底的時候預繳增值稅及附加稅應該怎么結轉(zhuǎn)呢?
你好:老師,我們2月新成立公司,有兩筆貨款進款2萬,在貸方預收帳款中,沒有做增值稅預交,我這個月銷項和進項都為零,請問這個預收帳款我要填入增值稅及附加稅表中嗎?
老師,公司是做園林綠化施工的,2月開票銷項有25000元,進項有30000元,預繳2%稅款6000元,增值稅及附加稅費申報表主表銷減去進項,就有留底稅額,在主表的28行分次預繳稅款我在填預繳的6000元,顯示是負數(shù),要退稅6000元,增值稅及附加稅費申報表五,按預繳的填,還要退附加稅,這樣填是不是有問題呀。
請問老師,這個月開票進項和銷項是平的,我們這個增值稅及附加費預繳表應該怎么填
請問,上個月有預繳增值稅及附加,這個月填增值報表的時候,附表四和附表五應該怎么填?
老師 請問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費用有誤,漏記20w費用,如何做會計處理。分錄以及如何申報
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,請問我這樣做對嗎,感覺做錯了
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
老師,新版電子稅務局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應納稅總額要在電子稅務局里面怎么快速統(tǒng)計?
沒有,我們是運輸公司
那你就不需要申報增值稅及附加稅預繳申報表。
那就是這個表不需要填是吧
對的,是的,沒有異地工程的,沒有異地出租房屋的,不需要。
一般人的印花稅是按季度報的是吧
看下你的稅種認定里面 沒有稅種認定的按次