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非股權(quán)支付的企業(yè)合并,合并方為什么要交公允價值大于計稅基礎(chǔ)那部分的稅?被合并方已經(jīng)交過那部分所得稅了呀 合并方不是已經(jīng)按公允價值支付了嗎?這部分公允價值直接計入成本,以公允價值做為計稅基礎(chǔ),怎么會算是利得?還要交稅呢

2023-08-06 08:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-06 11:31

你好,學(xué)員 簡單理解就是,合并后,新公司計稅基礎(chǔ)先納稅找平,未來可以按照賬面作為資產(chǎn)計稅基礎(chǔ),減少企業(yè)和稅務(wù)機(jī)關(guān)未來的征收管理。

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快賬用戶2495 追問 2023-08-06 12:01

被合并方相當(dāng)于賣東西,賬面價值與收到公允價值交所得稅,合并方相當(dāng)于買東西,按公允價值付款了,按公允價格做計稅基礎(chǔ),為什么也要交稅呢?

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齊紅老師 解答 2023-08-06 12:03

比如合并方100萬,買80萬的東西,按照20萬差額交稅,稅務(wù)局允許你未來按照100萬攤銷計提折舊,可以抵稅 假如不交稅,只能按照80萬折舊,

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快賬用戶2495 追問 2023-08-06 16:26

這20萬的差額被合并方不是已經(jīng)交所得稅了么?這樣不重復(fù)征稅了么?

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齊紅老師 解答 2023-08-06 16:27

這個是被合并方的 交稅是站在法人角度的,稅務(wù)法不合并看的

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齊紅老師 解答 2023-08-06 16:27

稅務(wù)局只看獨(dú)立的法人情況

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快賬用戶2495 追問 2023-08-06 16:31

一般性稅務(wù)處理簡單的理解為正常交易的話,比如購入固定資產(chǎn),買方實(shí)際出資100萬買的,計稅基礎(chǔ)就是100萬呀,后續(xù)按100提折舊抵稅,還用考慮賣方成本多少,賺多少錢么?不管賣方賺多賣方交所得稅呀

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齊紅老師 解答 2023-08-06 16:37

學(xué)員,你說的是正常的業(yè)務(wù),是沒問題的 上面哪個是針對股權(quán)收購的,學(xué)員 股權(quán)收購的話,100萬買的是80萬的資產(chǎn),只有繳納20萬對應(yīng)了稅,稅務(wù)局才允許后期按照100折舊攤銷的

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快賬用戶2495 追問 2023-08-06 17:07

那20萬被合并方與合并方都交所得稅,是不是重復(fù)征稅了?

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齊紅老師 解答 2023-08-06 17:10

因為稅務(wù)局是只看甲乙, 單獨(dú)看甲乙,各自都是交一次,不重復(fù) 如果是合并看確實(shí)

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快賬用戶2495 追問 2023-08-06 17:21

按這個例題看,合并方并不需要繳稅,中級財管書上要交那個稅總覺得不是這部分

按這個例題看,合并方并不需要繳稅,中級財管書上要交那個稅總覺得不是這部分
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快賬用戶2495 追問 2023-08-06 17:22

不管從哪方面看,都不應(yīng)該重復(fù)征稅

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齊紅老師 解答 2023-08-06 17:24

非股權(quán)支付的企業(yè)合并, 這個是前提的 這個可以類比增值稅,增值稅流到哪個企業(yè),哪個企業(yè)交稅,合并看也是重復(fù)的

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你好,學(xué)員 簡單理解就是,合并后,新公司計稅基礎(chǔ)先納稅找平,未來可以按照賬面作為資產(chǎn)計稅基礎(chǔ),減少企業(yè)和稅務(wù)機(jī)關(guān)未來的征收管理。
2023-08-06
您好,同學(xué),很高興回答您的問題
2023-08-06
同學(xué)您好,在飛速回答中請稍等……
2023-08-05
你好,同學(xué)。 對的,這里沒問題。 就是合并時不交稅,但相關(guān)差異還是要確認(rèn)遞延所得稅的。
2020-08-23
借管理費(fèi)用貸銀行存款 發(fā)行股票的傭金費(fèi)用才沖減資本公積的
2022-07-12
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