您好,直接做負(fù)數(shù)分錄就可以
老師,請(qǐng)問(wèn)7月份我們暫估了管理費(fèi) 借:管理費(fèi)用-暫估 貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)暫估要求沖回怎么沖,分錄怎么寫(xiě)?
老師,小規(guī)模公司,做技術(shù)服務(wù)的,應(yīng)該開(kāi)什么進(jìn)項(xiàng),6月暫估費(fèi)用20萬(wàn)左右,借管理費(fèi)用—暫估 ,貸其他應(yīng)付款—預(yù)提費(fèi)用,后面怎么沖減,怎么做賬
暫估費(fèi)用15萬(wàn),借管理費(fèi)用—其他 貸其他應(yīng)付款—其他,老師我要怎么沖減這15萬(wàn),小規(guī)模公司
老師,6月底暫估費(fèi)用,借管理費(fèi)用—其他150000,貸其他應(yīng)付款—其他150000,7月費(fèi)用發(fā)票3000,怎么沖減暫估,
公司6月底暫估費(fèi)用15萬(wàn),7月來(lái)費(fèi)用票1.5萬(wàn),收入1.5萬(wàn),先紅沖暫估,還是收入,6月底做的暫估分錄,借管理費(fèi)用—其他15,貸其他應(yīng)付款—其他15,怎么做分錄
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開(kāi)了200萬(wàn)發(fā)票,200萬(wàn)之前已經(jīng)490萬(wàn)了,超500萬(wàn)了,開(kāi)的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開(kāi)票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
老師,是來(lái)一些管理發(fā)票就做一筆負(fù)數(shù),然后做一筆正數(shù)嘛,直到金額全都沖減完
管理費(fèi)用不是很多嘛,分開(kāi)做還是做個(gè)總的金額沖減
大概什么時(shí)候不可以沖減,12月31號(hào)沒(méi)沖減完就要調(diào)增嘛
收到發(fā)票就可以沖了哦
比如這個(gè)月收到管理費(fèi)用差旅費(fèi),工資,福利費(fèi),招待費(fèi)各1000,怎么做賬,摘要也要寫(xiě)暫估費(fèi)用嘛分開(kāi)寫(xiě)一張負(fù)數(shù),然后做一張正數(shù)嘛,
沖減管理費(fèi)用,其他應(yīng)收應(yīng)付都可以嘛
是的,有多少發(fā)票就沖多少
其他應(yīng)收應(yīng)付有什么區(qū)別呢,只要是管理費(fèi)用都可以沖減嘛
其他應(yīng)付,就是公司欠別人的錢,其他應(yīng)收,是別人欠公司的錢