您好,直接做負(fù)數(shù)分錄就可以

老師,請(qǐng)問(wèn)7月份我們暫估了管理費(fèi) 借:管理費(fèi)用-暫估 貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)暫估要求沖回怎么沖,分錄怎么寫(xiě)?
老師,小規(guī)模公司,做技術(shù)服務(wù)的,應(yīng)該開(kāi)什么進(jìn)項(xiàng),6月暫估費(fèi)用20萬(wàn)左右,借管理費(fèi)用—暫估 ,貸其他應(yīng)付款—預(yù)提費(fèi)用,后面怎么沖減,怎么做賬
暫估費(fèi)用15萬(wàn),借管理費(fèi)用—其他 貸其他應(yīng)付款—其他,老師我要怎么沖減這15萬(wàn),小規(guī)模公司
老師,6月底暫估費(fèi)用,借管理費(fèi)用—其他150000,貸其他應(yīng)付款—其他150000,7月費(fèi)用發(fā)票3000,怎么沖減暫估,
公司6月底暫估費(fèi)用15萬(wàn),7月來(lái)費(fèi)用票1.5萬(wàn),收入1.5萬(wàn),先紅沖暫估,還是收入,6月底做的暫估分錄,借管理費(fèi)用—其他15,貸其他應(yīng)付款—其他15,怎么做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)傭金,稅率多少?
廣告開(kāi)多少稅點(diǎn)發(fā)票,小規(guī)模和一般
老師好,想問(wèn)員工福利 工會(huì)經(jīng)費(fèi)這些應(yīng)該算在應(yīng)付職工薪酬嗎
現(xiàn)在的建筑工程業(yè),做的是掛靠工程自己公司是掛靠方,對(duì)于取得的發(fā)票和還是否需要做取得發(fā)票的臺(tái)賬?對(duì)于銷(xiāo)項(xiàng)還要做發(fā)票臺(tái)賬嗎?
未給員工交社保企業(yè)可以采取那些當(dāng)時(shí)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師價(jià)值最大化股權(quán)價(jià)值的公式是什么?
關(guān)于報(bào)賬發(fā)票的真?zhèn)?,是不是只要在電子稅?wù)局的發(fā)票查詢離取得發(fā)票的地方能夠查到的發(fā)票都是真的發(fā)票,可以放心給他報(bào)賬,那么我怎么知道他又沒(méi)有重復(fù)報(bào)賬?
老師,法人代表借支給公司需要簽合同嗎?利息怎么算?然后支付他利息需要扣多少個(gè)稅?
老師,客戶拿舊的農(nóng)業(yè)植保無(wú)人機(jī)和新機(jī)置換,然后再補(bǔ)差價(jià),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么操作?就是假如舊機(jī)估價(jià)是2萬(wàn)元,新機(jī)是4萬(wàn),對(duì)方只需要帶舊機(jī)過(guò)來(lái)再補(bǔ)2萬(wàn)元就可以拿走新機(jī)
老師,25年的稅務(wù)師,稅法1和稅法2的大題,分別是哪個(gè)稅種


老師,是來(lái)一些管理發(fā)票就做一筆負(fù)數(shù),然后做一筆正數(shù)嘛,直到金額全都沖減完
管理費(fèi)用不是很多嘛,分開(kāi)做還是做個(gè)總的金額沖減
大概什么時(shí)候不可以沖減,12月31號(hào)沒(méi)沖減完就要調(diào)增嘛
收到發(fā)票就可以沖了哦
比如這個(gè)月收到管理費(fèi)用差旅費(fèi),工資,福利費(fèi),招待費(fèi)各1000,怎么做賬,摘要也要寫(xiě)暫估費(fèi)用嘛分開(kāi)寫(xiě)一張負(fù)數(shù),然后做一張正數(shù)嘛,
沖減管理費(fèi)用,其他應(yīng)收應(yīng)付都可以嘛
是的,有多少發(fā)票就沖多少
其他應(yīng)收應(yīng)付有什么區(qū)別呢,只要是管理費(fèi)用都可以沖減嘛
其他應(yīng)付,就是公司欠別人的錢(qián),其他應(yīng)收,是別人欠公司的錢(qián)