你好,對方可以給你開技術(shù)服務(wù),或者是咨詢服務(wù),或是勞務(wù)費的。
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用,他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
我公司是小規(guī)模納稅人,2021年的時候暫估了一筆管理費用,其中有一筆20萬的款項一直沒收到發(fā)票,所以匯算清繳的時候進行了費用調(diào)增,補交了稅。今天對方把票開給了我們,這筆費用做賬要怎么處理?(暫估時:借管理費用-暫估,貸應付賬款-暫估;)
老師,小規(guī)模公司,做技術(shù)服務(wù)的,應該開什么進項,6月暫估費用20萬左右,借管理費用—暫估 ,貸其他應付款—預提費用,后面怎么沖減,怎么做賬
暫估費用15萬,借管理費用—其他 貸其他應付款—其他,老師我要怎么沖減這15萬,小規(guī)模公司
公司6月底暫估費用15萬,7月來費用票1.5萬,收入1.5萬,先紅沖暫估,還是收入,6月底做的暫估分錄,借管理費用—其他15,貸其他應付款—其他15,怎么做分錄
老師你好,投資者預期收益率為什么不能作為折現(xiàn)率呢,
老師固定資產(chǎn)更新決策為什么不能用現(xiàn)值指數(shù)法呢,
超豪華小汽車才要交消費稅吧?
老師,我給客戶開了32萬的發(fā)票,因我公司發(fā)貨延期了,對方在幾個月后付款時直接扣了我司1600元,我要怎么做賬?
老師為什么庫存股會導致每股收益增加,老師什么是配售股票呢,用大白話給我解釋一下唄謝謝
老師,我沒有做繼續(xù)教育是不是不能報名參加中級會計考試,繼續(xù)教育得需要時間吧,我現(xiàn)在是不是跟不上了?
老師,我沒有做繼續(xù)教育是不是不能報名參加中國考試
現(xiàn)金盤盈盤虧 教材說需要先錄入批準前分錄,然后再錄入批準后分錄,請問: 若當月發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧,當月就查到原因,可不可以直接跳過批準前這個分錄,直接錄入批準后的分錄做賬可以么?
食品證主體業(yè)態(tài)變更需要去門店審核嗎?
我想請問下,老師假設(shè)我剛接手一家汽車維修店,那里的固定資產(chǎn)也就是一些維修工具,電腦呀,再重新裝修呀,然后股東要分點錢出去,如果按照固定資產(chǎn)做費用那就根本沒有利潤。但是如果按照折舊那原來的老板已經(jīng)折舊好幾年了,都沒有辦法繼續(xù)折舊年限了,這個怎么做利潤呀
借其他應付款,借管理費用負數(shù),這個是紅沖。
你說的主營業(yè)務(wù)成本不能沖減管理費用吧
可以的,你可以紅沖管理費用,然后做主營業(yè)務(wù)成本。
怎么寫分錄呢,開進來的進項技術(shù)服務(wù)
借其他應付款、借管理費用負數(shù)、 借主營業(yè)務(wù)成本等貸其他應付款。
結(jié)轉(zhuǎn)不是借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本,沒有沖銷費用啊
你好,主營業(yè)務(wù)成本在借方是增加了呀。
進來的主營業(yè)務(wù)成本,可以做管理費用
問題很簡單,小規(guī)模公司做技術(shù)服務(wù)的,沒有進項6月暫估費用20萬左右,做的分錄是借管理費用—暫估,貸其他應付款—預提費用,后面我怎么做賬沖銷管理費用
借其他應付款借管理費用負數(shù) 這個就是紅沖的。
按照原來分錄,一模一樣金額負數(shù),在寫一張正數(shù),我知道,想問的是開進來的進項成本可以紅沖費用嘛,是不是年底沒沖完就要調(diào)增
?只要匯算清繳之前發(fā)票到了就可以稅前扣除
不是發(fā)票不能過年嘛,23年的費用發(fā)票,24年開的可以用嗎?
老師沖減管理費用,貸方其他應收款應付款有什么區(qū)別嘛,是否都可以沖減費用
可以的,可以使用的。
你本來其他應付款余額貸貸方了,你再充貸方的話,不就越來增加了貸方因為其他應收款它是一個借方余額,你支付出去的時候做的是其他應收款。