你好,對方可以給你開技術服務,或者是咨詢服務,或是勞務費的。

記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用,他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務成本 貸暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本 6月 借主營業(yè)務成本110000 貸應付賬款暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
我公司是小規(guī)模納稅人,2021年的時候暫估了一筆管理費用,其中有一筆20萬的款項一直沒收到發(fā)票,所以匯算清繳的時候進行了費用調增,補交了稅。今天對方把票開給了我們,這筆費用做賬要怎么處理?(暫估時:借管理費用-暫估,貸應付賬款-暫估;)
老師,小規(guī)模公司,做技術服務的,應該開什么進項,6月暫估費用20萬左右,借管理費用—暫估 ,貸其他應付款—預提費用,后面怎么沖減,怎么做賬
暫估費用15萬,借管理費用—其他 貸其他應付款—其他,老師我要怎么沖減這15萬,小規(guī)模公司
公司6月底暫估費用15萬,7月來費用票1.5萬,收入1.5萬,先紅沖暫估,還是收入,6月底做的暫估分錄,借管理費用—其他15,貸其他應付款—其他15,怎么做分錄
專票一張500元,又開了紅字發(fā)票沖了250元,這兩個發(fā)票怎么勾選抵扣?
計提工會經(jīng)費的計稅依據(jù)
老師,每月需要付的貸款利息需要計提嗎?是怎么做賬的?
稅收滯納金分錄怎么做
材料的入庫單可以單獨裝訂放嗎,不放材料憑證后面。
?委托境外個人研發(fā),研發(fā)費用是100%還是80%扣除
6.5日甲公司從乙公司購買咸鴨蛋500個500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個鴨蛋100元,乙公司的開負數(shù)發(fā)票一100個,一100元,甲公司8月同時又購買鴨蛋500元3%個點稅率。甲公司8月如何做會計分錄
老師,我這張表格里面有一些圖片能顯示有些圖片沒顯示,嵌入圖片,不顯示圖片,有沒有方法把圖片進入之后用手機打開文檔它也能顯示
電商平臺是怎么確認收入?是發(fā)貨還是確認收貨?
開票中有增值稅專票折扣票開具嗎?
借其他應付款,借管理費用負數(shù),這個是紅沖。
你說的主營業(yè)務成本不能沖減管理費用吧
可以的,你可以紅沖管理費用,然后做主營業(yè)務成本。
怎么寫分錄呢,開進來的進項技術服務
借其他應付款、借管理費用負數(shù)、 借主營業(yè)務成本等貸其他應付款。
結轉不是借本年利潤貸主營業(yè)務成本,沒有沖銷費用啊
你好,主營業(yè)務成本在借方是增加了呀。
進來的主營業(yè)務成本,可以做管理費用
問題很簡單,小規(guī)模公司做技術服務的,沒有進項6月暫估費用20萬左右,做的分錄是借管理費用—暫估,貸其他應付款—預提費用,后面我怎么做賬沖銷管理費用
借其他應付款借管理費用負數(shù) 這個就是紅沖的。
按照原來分錄,一模一樣金額負數(shù),在寫一張正數(shù),我知道,想問的是開進來的進項成本可以紅沖費用嘛,是不是年底沒沖完就要調增
?只要匯算清繳之前發(fā)票到了就可以稅前扣除
不是發(fā)票不能過年嘛,23年的費用發(fā)票,24年開的可以用嗎?
老師沖減管理費用,貸方其他應收款應付款有什么區(qū)別嘛,是否都可以沖減費用
可以的,可以使用的。
你本來其他應付款余額貸貸方了,你再充貸方的話,不就越來增加了貸方因為其他應收款它是一個借方余額,你支付出去的時候做的是其他應收款。