同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出
老師,您好,其他應(yīng)收款借方余額太高,查賬查不出來(lái)是什么錢(qián)?我應(yīng)該怎么做賬?。科渌麘?yīng)付款貸方余額也特別高,也查不出來(lái),我該怎么做賬?
其他應(yīng)付款 對(duì)方已倒閉 付不了 怎么做賬務(wù)處理
之前不是說(shuō)用了其他應(yīng)收,就不用其他應(yīng)付款嗎?之前欠對(duì)方的錢(qián)還清了,后來(lái)公司借錢(qián)給對(duì)方了,這次對(duì)方拿了單回來(lái)抵借支。應(yīng)該如果做賬
老師你好!對(duì)方出差回來(lái)時(shí)把發(fā)票拿給我了,錢(qián)是對(duì)方自己先墊付的,我怎么做憑證,我是做其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款
老師好,要不回來(lái)的其他應(yīng)收款怎么做賬啊,付不出去的其他應(yīng)付款怎么做賬。欠對(duì)方發(fā)票,但是對(duì)方不要了又怎么做賬?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?