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之前不是說用了其他應(yīng)收,就不用其他應(yīng)付款嗎?之前欠對方的錢還清了,后來公司借錢給對方了,這次對方拿了單回來抵借支。應(yīng)該如果做賬

2021-10-14 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-14 09:45

你好 ;? 你具體是什么業(yè)務(wù) 發(fā)生的。這樣好判斷具體科目??

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快賬用戶3322 追問 2021-10-14 09:46

老師,是這樣的

老師,是這樣的
老師,是這樣的
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齊紅老師 解答 2021-10-14 09:49

你好 。 這個 你直接追問 竹子老師 ; 不單獨(dú)來提問 。 你? 提問 要 @下竹子老師 ;這樣? ?對應(yīng)的老師來回復(fù)你 ;??

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快賬用戶3322 追問 2021-10-14 09:50

追問不了了

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齊紅老師 解答 2021-10-14 09:56

你好。重新提問的時候? ? ? @這個竹子老師? ? ? ? ?提問就行了。 因為之前回復(fù)了你很多? ;? ?其他老師就不在回復(fù)你了。? 你就直接追問提問? 就行了。? ??

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你好 ;? 你具體是什么業(yè)務(wù) 發(fā)生的。這樣好判斷具體科目??
2021-10-14
他的意思是對同一個人,你使用了其他應(yīng)收款,就不用其他應(yīng)付款科目,以免一人掛多個賬戶,不好查賬。你之前欠對方用的什么科目,現(xiàn)在就繼續(xù)用哪個科目
2021-10-14
這種情況可以將款項從“其他應(yīng)付款”轉(zhuǎn)記為“壞賬損失”,具體操作是:借記“其他應(yīng)付款”,貸記“壞賬損失”。這樣做可以反映出你們公司因?qū)Ψ角逅愣a(chǎn)生的損失。
2024-11-07
您好,您應(yīng)當(dāng)沖減損失,不是確認(rèn)收入
2021-12-14
。如果原來用了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在用這個科目也對。
2023-03-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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