您好,往來可能掛重了,有沒有明細(xì)的
老師,您好,其他應(yīng)收款借方余額太高,查賬查不出來是什么錢?我應(yīng)該怎么做賬?。科渌麘?yīng)付款貸方余額也特別高,也查不出來,我該怎么做賬?
您好,老師,我們公司老板在其他應(yīng)收款借方有掛賬,在其他應(yīng)付款貸方也有掛賬,能不能將其他應(yīng)收款借方余額調(diào)整到其他應(yīng)付款呢? 如果要調(diào)的話,應(yīng)該怎么調(diào)呢?
老師你好!我們預(yù)收賬款在借方余額,而且錢也收不回來了,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理???
老師,請(qǐng)問公司應(yīng)付帳款借方有60萬余額、貸方也有70萬余額,這些余額是之前會(huì)計(jì)做賬遺留的問題,后面過來的我接手工作查不出原因了,然后我和供貨商核實(shí)過,沒有欠他們的貨款、也沒有預(yù)收他們的貨款,這種情況該怎么處理?
您好老師,請(qǐng)問一下: 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸方余額, 其他應(yīng)付款-個(gè)稅代繳 貸方余額, 其他應(yīng)付款—租金,借方余額, 其他應(yīng)付款—保險(xiǎn)費(fèi),借方余額, 應(yīng)交稅金 科目下的金額, 這幾個(gè)科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的,分不清原因了需要調(diào)平它,該怎樣調(diào)整呢?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
沒有明細(xì)了。好多年了,查了沒有查出來
輔助核算也沒有嗎,如果沒有明細(xì),那就其他應(yīng)收沖其他應(yīng)付沒有明細(xì)的
這樣相互沖減需要什么原始憑證嗎?金額有沒有限制啊?
你們沒有明細(xì)就是歷史遺留了,作為資產(chǎn)的其他應(yīng)收款和作為負(fù)債的其他應(yīng)付款都沒有明細(xì),高估資產(chǎn)負(fù)債,但所有者權(quán)益不變??梢詫憘€(gè)下賬對(duì)沖的報(bào)告讓財(cái)務(wù)部-總經(jīng)辦批準(zhǔn)。這是你們內(nèi)部審批流程問題了
好的,謝謝老師,老師我問一下,老板借款掛在了其他應(yīng)收上面,可以對(duì)沖其他應(yīng)付款嗎?
那你們其他應(yīng)付款的明細(xì)是不是老板的,是就對(duì)沖。不可能其他應(yīng)付款下面沒掛單位和個(gè)人的
好的,謝謝老師!需要寫什么說明嗎?
只調(diào)剛好掛兩頭的往來不用寫說明,其余的沒有兩頭掛著的長(zhǎng)期往來就可以選擇下賬,這種要寫說明 比如對(duì)沖的 借:其他應(yīng)付款-老板 ?貸:其他應(yīng)收款-老板
老師,我沒能明白您說的這句話的意思?
就是說你要把其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款掛的單位和個(gè)人對(duì)著找有沒有重復(fù)兩頭掛的