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老師,錄財務(wù)軟件期初余額 庫存商品6 0萬,對應(yīng)什么科目能平衡

2023-08-04 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-04 10:20

好,只有庫存商品支付了嗎?

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快賬用戶6828 追問 2023-08-04 11:04

我現(xiàn)在建賬,盤點后庫存金額為60萬。錄到期初余額了,對應(yīng)的錄到什么貸方金額 試算才能平衡

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齊紅老師 解答 2023-08-04 11:05

你好,欠沒欠著人家的錢,還有這些是不是從賬戶上支付的,如果是的話,你銀行存款減少就可以了。銀行賬上有沒有余額?

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齊紅老師 解答 2023-08-04 11:05

如果這些都沒有發(fā)生的話,放到利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶6828 追問 2023-08-04 11:06

不欠,前期從老板個人戶付的。

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齊紅老師 解答 2023-08-04 11:11

你好,那你們需要還錢給老板嗎?需要還錢的話,期待預(yù)付款就是了。

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快賬用戶6828 追問 2023-08-04 11:12

不還,收的也是之前的營業(yè)款

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齊紅老師 解答 2023-08-04 11:16

你好,利潤分配未分配。

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齊紅老師 解答 2023-08-04 11:16

在未分配利潤里面填寫。

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快賬用戶6828 追問 2023-08-04 11:29

還是不平

還是不平
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齊紅老師 解答 2023-08-04 11:33

借貸當(dāng)時差額沒有做未分配利潤之前。

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快賬用戶6828 追問 2023-08-04 11:36

老師,銀行存款增加 轉(zhuǎn)實收資本增加 庫存商品增加我轉(zhuǎn)為未配利潤了??梢詥?

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齊紅老師 解答 2023-08-04 11:37

可以的,可以這么做的,差額不就是讓你忘放到未分配利潤?

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快賬用戶6828 追問 2023-08-04 11:44

好的,謝謝。試算平衡了。稍有點亂,后期能否再調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2023-08-04 11:47

可以的,你得有實際的證明才行。

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好,只有庫存商品支付了嗎?
2023-08-04
你好,這個如果是平的話,是可以的
2022-01-23
借庫存商品貸待處理財產(chǎn)損益
2023-02-18
你好 ,另一方錄入利潤分配-未分配利潤
2022-01-16
你好!你們是外賬還是內(nèi)賬?一般是通過未分配利潤或其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款掛起來
2022-04-01
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