申報(bào)無票收入選擇稅率,與該收入實(shí)際開票稅率是一樣的,與實(shí)際開票申報(bào)方式也是一樣的
老師好 10月無銷賬,只有一些進(jìn)賬數(shù)額不大,我還沒勾選認(rèn)證。我這個(gè)月申報(bào)增值稅表,全部零申報(bào)就行嗎? 我是建安業(yè)專票9的稅率,我取得13的進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣嗎?
老師好!有這么一個(gè)問題請(qǐng)教一下,我公司是一個(gè)一般納稅人,賣給工地金屬圍擋,還負(fù)責(zé)安裝,我這個(gè)合同怎么簽?zāi)芄?jié)省稅?有的老師說可以按照安裝來簽合同,這樣可以開9%的稅率,請(qǐng)回老師,是安裝費(fèi)和出售的金屬圍擋都按照9%的稅率開,還是把安裝費(fèi)和材料費(fèi)分別按照9%和13答開還是都按照9%開,請(qǐng)老師給詳細(xì)解答一下。
老師好,我們是餐飲業(yè),購進(jìn)的食材和員工食堂一起開票了,一起抵扣了,稅率也不一樣,現(xiàn)在只有計(jì)入福利費(fèi)的金額,我們現(xiàn)在想做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可以按照最高的稅率轉(zhuǎn)嗎,有的發(fā)票是普票,有的是9%少部分是13%,我們現(xiàn)在很難區(qū)分了,一年都在一起了,領(lǐng)導(dǎo)的意思是按照計(jì)入福利費(fèi)的金額*0.13,轉(zhuǎn)出,可行嗎,申報(bào)留底退稅,怕查賬,想自己先轉(zhuǎn)出這部分。
老師,我們公司是銷售貨物的,按13%稅率開票,請(qǐng)問無票收入怎么申報(bào)稅呢?比如收入只收了3%的利潤,是按3%算稅嗎?還是要按13%申報(bào)無票收入
老師,7月31號(hào)開了一張普票,結(jié)果8月2號(hào)發(fā)現(xiàn)出納把稅率本應(yīng)是9開錯(cuò)成了13,發(fā)票已經(jīng)沖紅,請(qǐng)問報(bào)稅怎么報(bào)?8月申報(bào)7月稅款時(shí)按照13申報(bào)?還是因?yàn)橐呀?jīng)紅沖了相當(dāng)于7月未開9的票在銷項(xiàng)表里13不填,而是在9的未開票金額里填寫實(shí)際應(yīng)該開票的金額?
經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個(gè)人經(jīng)營所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
那就是可以選擇13和9申報(bào)是吧
是,可以選擇13和9申報(bào)