您好,小規(guī)模納稅人就用一個科目 應交稅費-應交增值稅 就夠啦 借銀行存款,貸主營主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 應交稅費-未交增值稅 在一般人要設,因為要把銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目的
小規(guī)模代開了一張專票的記賬憑證 是借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費未交增值稅 這樣嘛
我是小規(guī)模,給客戶開了專票,是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅額,還是貸方是應交稅費-未交增值稅
小規(guī)模納稅人企業(yè)從拼多多提現(xiàn),未開票,我是借銀行存款,貸主營主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人季度未超過30萬的普票,可以這樣確認收入嗎:借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅款
請問為什么子公司的損益要減5?
預付了對方幾十萬,但是對方?jīng)]有開票,導致我利潤有幾十萬,可以先暫估預付的費用吧,借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項商業(yè)服務場地,順便也邀請讓周圍商店一起參與來我們項目場地上經(jīng)營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進賬,比收入費用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對方收入,也不需要我們開票,那我們財務怎么來做賬?
老師,這個月不需要勾選進項發(fā)票。還需要發(fā)票確認嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期,對方提供勞務給酒店,去稅務局代開了勞務發(fā)票,必須要代扣代繳個人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理???
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計算?是資產(chǎn)負債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費用?
老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師早!請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報5月份個稅,如何調(diào)整到6月工資對應申報6月份個稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計入主營業(yè)務成本嗎
那需要再科目里面單獨設置一個應交稅費-應交增值稅 因為軟件里面的科目 這個科目下的 都有三級科目 我單獨設置一個 會不會沖突
您好,那不用了,就用應交稅費-應交增值稅-銷項稅吧
您好!我臨時有事走開1小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~