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去年企業(yè)有份合同忘記了,今年補了合同,這份合同是去年11月份,今年補了合同,也補交了稅款,也補交了滯納金,這份合同的收入做的去年做的是未開票收入,今年客戶要我們開票 ,去年已經(jīng)做了無票收入,而且今年也交了增值稅和附加稅,我們給對方開票不是我們又要多交一次稅嗎?該怎么做?

2021-06-29 19:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-29 19:31

你好,不是的,你申報無票收入做負數(shù),有票做正數(shù)申報

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快賬用戶8857 追問 2021-06-29 19:34

我們申報增值稅未開具發(fā)票那個表填負數(shù),就填去年那個未開票收入的數(shù)據(jù),然后開票的那個做正數(shù)申報嗎?

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快賬用戶8857 追問 2021-06-29 19:35

這樣申報表的收入一正一負,收入也為0,也不需要交增值稅和附加稅對吧

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齊紅老師 解答 2021-06-29 19:49

是的,但這個需要大廳做申報的

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齊紅老師 解答 2021-06-29 19:49

對,沒增值稅就沒有附加稅

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快賬用戶8857 追問 2021-06-29 20:19

申報增值稅未開票收入為負數(shù),必須去大廳做申報才行嗎?

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齊紅老師 解答 2021-06-29 21:01

你試試,一般我們申報自己沒發(fā)申報負數(shù)

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快賬用戶8857 追問 2021-06-29 21:09

像這種前期客戶不要票,我們申報增值稅,做了無票收入并交稅,后期客戶又讓我們開票,你們該怎樣申報增值稅?

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快賬用戶8857 追問 2021-06-29 21:10

我們應(yīng)該怎樣申報增值稅?

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齊紅老師 解答 2021-06-29 22:15

就是我上面說的這樣,無票收入做負數(shù)申報,有票收入做正數(shù)申報

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快賬用戶8857 追問 2021-06-29 22:40

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-06-29 22:46

不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快!

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快賬用戶8857 追問 2021-06-29 22:46

五星好評!

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快賬用戶8857 追問 2021-06-29 23:40

老師你要回復(fù)一下,系統(tǒng)才能評價

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齊紅老師 解答 2021-06-29 23:40

好的,歡迎有問題再來咨詢

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你好,不是的,你申報無票收入做負數(shù),有票做正數(shù)申報
2021-06-29
你好是的,還需要改之前所得稅申報表年報,財務(wù)報表
2021-07-03
您好,是屬于補的話,是這樣的
2020-08-08
可以,去年沒開,今年可以補開
2025-03-17
你好,在申報增值稅的時候,填報在未開票收入欄次,后期開票了不確認收入,申報時沖減未開票收入金額
2022-05-12
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