你好,按正負數(shù)沖抵的數(shù)填寫
老師:我公司小規(guī)模納稅人,按季繳稅,3季度開了一張去年的負數(shù)發(fā)票,去年的稅率是3%,今年是1%,這個季度我在增值稅納稅申報表怎么填寫?
老師您好,我們小規(guī)模,去年開了一張1個點的普通發(fā)票給客戶,客戶今年退回重開,我同樣開了一張一個點稅率的紅字發(fā)票沖掉,但我重開時藍字時大意卻開了免稅的一樣的發(fā)票怎么辦?去年雖一個點的增值稅,但我們沒達到起征點,增值稅稅額全部轉為營業(yè)外收入了,現(xiàn)在問題是:我重開用的嗎免稅,賬務該怎么處理?
老師,我問下,去年我們公司是小規(guī)模納稅人,今年申成一般納稅人了,但是去年有張發(fā)票上游開錯了,今年退回去了紅沖重新開發(fā)票給我們,那這個補開發(fā)票的進項要轉出,填申報表的時候,轉出項目選哪個呢?謝謝。
老師好,1-3月份在大廳開的專票,當時增值稅和附加稅都扣過錢了,請問一下這個要怎么去填寫申報表和附加稅申報表(二)?我們是小規(guī)模納稅人。
老師,你好,我問一下我公司是小規(guī)模納稅人,去年開的專用發(fā)票是3個點的發(fā)票,增值稅和附加都交過了,今年又退回來了讓重新開具一樣的金額,但是去今年開的票是一個點的稅,稅款這塊就有差額,相當于多交了稅款,我在增值稅申報表上應該怎么填寫
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
增值稅和附加稅多交部分去稅務辦理了抵稅
可是老師,我按抵過后我的收入多啊,如果按這個收入填報表的話還得交稅呢?
正常是按去年一樣的稅率開票,因為對應沖的去年的票,不是今年。如果抵后還有別的正數(shù)收入,不享受減征的部分就得交稅。
那你說我這樣開收入就會多出2000多,但是我的應交稅費是負的2000的多,相當于稅局還得給我退2000多的稅,像這種情況我是只能認倒霉,自己再把2000多收入的稅給交了嗎?
本季有別的收入吧,不單有去年重開的票,這么想想,收入超過30萬交一個點的稅也沒事吧。
本季度沒有別的稅,唉
本季度沒有別的收入
是不是只有這種辦法,只能自己認倒霉再交一點稅啊,老師
這種情況到稅務前臺做負數(shù)申報,會給你抵下期的,網(wǎng)上報不過的。
想網(wǎng)上報就要做點收入交稅,下期再抵,你刬不來。
如果上稅務局報負數(shù)申報,是銷售額報成負數(shù)嗎?還是什么?
如果上稅務局報負數(shù)申報,是銷售額報成負數(shù)嗎?還是什么?——銷售額寫負數(shù),
但是銷售額寫成負數(shù)多少啊老師
發(fā)票資料明細匯總表截圖看。
老師,您看一下
帶著發(fā)票匯總明細表還有公章到稅務申報,銷售寫2,034.02
那銷售填寫正數(shù)2034.02
那銷售填寫正數(shù)2034.02——是的。