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老師,你好,我問一下我公司是小規(guī)模納稅人,去年開的專用發(fā)票是3個點的發(fā)票,增值稅和附加都交過了,今年又退回來了讓重新開具一樣的金額,但是去今年開的票是一個點的稅,稅款這塊就有差額,相當于多交了稅款,我在增值稅申報表上應該怎么填寫

2023-04-15 19:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-15 19:29

你好,按正負數(shù)沖抵的數(shù)填寫

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齊紅老師 解答 2023-04-15 19:38

增值稅和附加稅多交部分去稅務辦理了抵稅

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快賬用戶8519 追問 2023-04-15 19:41

可是老師,我按抵過后我的收入多啊,如果按這個收入填報表的話還得交稅呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-15 19:46

正常是按去年一樣的稅率開票,因為對應沖的去年的票,不是今年。如果抵后還有別的正數(shù)收入,不享受減征的部分就得交稅。

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快賬用戶8519 追問 2023-04-15 20:05

那你說我這樣開收入就會多出2000多,但是我的應交稅費是負的2000的多,相當于稅局還得給我退2000多的稅,像這種情況我是只能認倒霉,自己再把2000多收入的稅給交了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-15 20:10

本季有別的收入吧,不單有去年重開的票,這么想想,收入超過30萬交一個點的稅也沒事吧。

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快賬用戶8519 追問 2023-04-15 20:11

本季度沒有別的稅,唉

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快賬用戶8519 追問 2023-04-15 20:11

本季度沒有別的收入

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快賬用戶8519 追問 2023-04-15 20:12

是不是只有這種辦法,只能自己認倒霉再交一點稅啊,老師

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齊紅老師 解答 2023-04-15 20:12

這種情況到稅務前臺做負數(shù)申報,會給你抵下期的,網(wǎng)上報不過的。

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齊紅老師 解答 2023-04-15 20:14

想網(wǎng)上報就要做點收入交稅,下期再抵,你刬不來。

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快賬用戶8519 追問 2023-04-15 20:16

如果上稅務局報負數(shù)申報,是銷售額報成負數(shù)嗎?還是什么?

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齊紅老師 解答 2023-04-15 20:18

如果上稅務局報負數(shù)申報,是銷售額報成負數(shù)嗎?還是什么?——銷售額寫負數(shù),

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快賬用戶8519 追問 2023-04-15 20:19

但是銷售額寫成負數(shù)多少啊老師

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齊紅老師 解答 2023-04-15 20:21

發(fā)票資料明細匯總表截圖看。

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快賬用戶8519 追問 2023-04-15 20:26

老師,您看一下

老師,您看一下
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齊紅老師 解答 2023-04-15 20:33

帶著發(fā)票匯總明細表還有公章到稅務申報,銷售寫2,034.02

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快賬用戶8519 追問 2023-04-15 20:34

那銷售填寫正數(shù)2034.02

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齊紅老師 解答 2023-04-15 20:35

那銷售填寫正數(shù)2034.02——是的。

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相關問題討論
你好,按正負數(shù)沖抵的數(shù)填寫
2023-04-15
用你不含稅的銷售額在第一行和第二行里面填寫負數(shù) 然后減免的2%在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額,實際抵扣金額里面,這里面也是填寫負數(shù),然后最后的應交稅額就是你需要繳納的,但是你得去稅務局那邊申報,自己申報不了的。
2023-10-19
同學您好,那您按照您正數(shù)減負數(shù)以后的金額和稅額填寫
2020-10-14
你好;? 開錯了。? ?那你之前這個專票怎么做賬的? ?
2022-10-21
一個方法就是去調(diào)賬,把那個3分錢從應交稅費調(diào)到主營業(yè)務收入
2024-04-10
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