可以 但是這個(gè)需要視同銷售
老師請(qǐng)問,我們公司定制帶有企業(yè)logo的茶葉,有十萬,都是陸續(xù)送給客人們的,是不是可以計(jì)入業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)?
請(qǐng)問中秋送客戶的月餅可以計(jì)入銷售費(fèi)用~業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎?或者應(yīng)該計(jì)入什么科目呢?
老師你好,請(qǐng)問購買茶葉和酒的發(fā)票可以入賬嗎?可以的話計(jì)入什么科目?
酒批發(fā)業(yè)收回酒瓶蓋支付給客戶的費(fèi)用計(jì)入什么科目,可以計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
老師請(qǐng)問一下,公司購買的茶葉 酒送客戶計(jì)入什么科目呢?可以計(jì)入業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
老師,請(qǐng)問假如工程公司預(yù)付工程款,但還收到發(fā)票,可以用付款憑證做成本嗎?
老師,10月查原材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出4月份的票,對(duì)應(yīng)科目主營業(yè)務(wù)成本,但9月份沒有生產(chǎn)也沒銷售收入也可以做到9月份的帳?
老師,我在注冊(cè)公司的時(shí)候填社保人員信息的時(shí)候有一個(gè)所在部門,這個(gè)怎么填
期初的賬建完后怎么開啟重分類?
訴訟財(cái)產(chǎn)保全責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)怎么做帳?
請(qǐng)問老師,有這樣一個(gè)問題,今年4月在申報(bào)去年所得稅的時(shí)候,因?yàn)橄壬陥?bào)的季度報(bào)表,因?yàn)橛欣麧?rùn)所以交了一部分所得稅,實(shí)際上報(bào)完年度報(bào)表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ),但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損,就會(huì)造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話就要查賬,好麻煩吧
老師,問下新版企業(yè)所得稅,第一個(gè)應(yīng)付職工薪酬填寫的金額,包括個(gè)人承擔(dān)的社保公積金嗎
實(shí)際發(fā)放工資比個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)工資高出很多,企業(yè)所得稅申報(bào)表中的應(yīng)付職工薪酬該如何處理
老師,公司A股東退股減資、A股東的股份250萬股,A股東已實(shí)繳了十萬元,這個(gè)實(shí)繳能直接從對(duì)公賬戶退給他嗎,
老師利潤(rùn)表本年累計(jì)金額和增值稅主表本年累計(jì)金額查4.58元老師可以做,借主營業(yè)務(wù)收入貸營業(yè)外收入嗎?
收到供貨商開來茶葉/酒費(fèi)用發(fā)票,不是直接可以這樣入賬嗎:借:銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 貸:銀行存款
視同銷售是怎么回事呢?不太懂?是要做無票收入交增值稅及附加嗎?
有風(fēng)險(xiǎn) 是的 贈(zèng)送的實(shí)物需要視同銷售
交納增值稅和附加稅
那計(jì)入福利費(fèi)或業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢?也需要視同銷售嗎
招待費(fèi)需要 給職工的做福利費(fèi)不需要
如果打上公司Logo再送出去做宣傳費(fèi)用呢?這樣還需要視同銷售嗎?
對(duì)的,是的,也需要視同銷售的。
那是計(jì)入業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)劃算還是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)劃算呢?他們匯算清繳扣除比例是多少呢?
如果計(jì)入業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)視同銷售,賬分錄怎么做呢?
你好,宣傳費(fèi)劃算,宣傳費(fèi)按收入的15%,你以后抵扣不完,以后年度可以抵扣,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按收入的千分之五,發(fā)生額的60%,哪個(gè)小按照哪個(gè)來,以后就不允許抵扣了。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
那是什么行業(yè)的企業(yè)才能計(jì)入業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)呢?如果是園林綠化管理行業(yè)購買的茶葉 酒能計(jì)入業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
你好。他不需要區(qū)分行業(yè)的,所有的都可以啊,你贈(zèng)送出去的茶葉,你想做宣傳費(fèi)借銷售費(fèi)用,宣傳費(fèi)貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)繳增值稅,銷項(xiàng)照樣可以視同銷售。