同學(xué)你好 1要攤銷的 2.車輛保險(xiǎn)計(jì)入管理費(fèi)用,存在其他,清理不需要考慮. 你原來購保險(xiǎn)費(fèi)時(shí),是怎么做的就原方向沖紅 借:管理費(fèi)用等相關(guān)費(fèi)用科目--保險(xiǎn)費(fèi) 借:庫存現(xiàn)金(銀行存款)
(1)6日以銀行存款250000元發(fā)放上月工資,并按規(guī)定代扣代繳個(gè)人所得稅6000元利個(gè)人負(fù)擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)30000元(2)13日,銷售燙機(jī)一批給光華公司,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元,同時(shí),用庫存現(xiàn)金為光華公司代墊運(yùn)費(fèi)218元,款項(xiàng)尚未收到(3)23日,以轉(zhuǎn)賬支票60000元支付桑德公司上月購料款。(4)30日,收到本市電力公司的電費(fèi)增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款5000元,增值稅稅客650元。電費(fèi)經(jīng)過分?jǐn)偤?生產(chǎn)車間負(fù)擔(dān)3700元,管理部門負(fù)擔(dān)1300元(5)30日,確認(rèn)當(dāng)月設(shè)備租金收入。上月1日將一臺(tái)設(shè)備出租給方明公司,并簽訂租賃合同、合同規(guī)定:租期10個(gè)月,租金共計(jì)56500元(含稅),合同簽訂日預(yù)付全部租金。上月1日已經(jīng)收到方明公司的預(yù)付租金并存入銀行,同時(shí)開具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款50000元,增值稅稅額6500元(6)30日,計(jì)提當(dāng)月固定資產(chǎn)折舊26000元,其中生產(chǎn)車間負(fù)擔(dān)19800元,管理部門負(fù)6200元
(1)6日以銀行存款250000元發(fā)放上月工資,并按規(guī)定代扣代繳個(gè)人所得稅6000元利個(gè)人負(fù)擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)30000元。(2)13日,銷售燙機(jī)一批給光華公司,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元,同時(shí),用庫存現(xiàn)金為光華公司代墊運(yùn)費(fèi)218元,款項(xiàng)尚未收到。(3)23日,以轉(zhuǎn)賬支票60000元支付桑德公司上月購料款。(4)30日,收到本市電力公司的電費(fèi)增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款5000元,增值稅稅客650元。電費(fèi)經(jīng)過分?jǐn)偤?生產(chǎn)車間負(fù)擔(dān)3700元,管理部門負(fù)擔(dān)1300元。(5)30日,確認(rèn)當(dāng)月設(shè)備租金收入。上月1日將一臺(tái)設(shè)備出租給方明公司,并簽訂租賃合同、合同規(guī)定:租期10個(gè)月,租金共計(jì)56500元(含稅),合同簽訂日預(yù)付全部租金。上月1日已經(jīng)收到方明公司的預(yù)付租金并存入銀行,同時(shí)開具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款50000元,增值稅稅額6500元。(6)30日,計(jì)提當(dāng)月固定資產(chǎn)折舊26000元,其中生產(chǎn)車間負(fù)擔(dān)19800元,管理部門負(fù)6200元。
1)6日以銀行存款250000元發(fā)放上月工資,并按規(guī)定代扣代繳個(gè)人所得稅6000元利個(gè)人負(fù)擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)30000元。(2)13日,銷售燙機(jī)一批給光華公司,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元,同時(shí),用庫存現(xiàn)金為光華公司代墊運(yùn)費(fèi)218元,款項(xiàng)尚未收到。(3)23日,以轉(zhuǎn)賬支票60000元支付桑德公司上月購料款。(4)30日,收到本市電力公司的電費(fèi)增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款5000元,增值稅稅客650元。電費(fèi)經(jīng)過分?jǐn)偤?生產(chǎn)車間負(fù)擔(dān)3700元,管理部門負(fù)擔(dān)1300元。(5)30日,確認(rèn)當(dāng)月設(shè)備租金收入。上月1日將一臺(tái)設(shè)備出租給方明公司,并簽訂租賃合同、合同規(guī)定:租期10個(gè)月,租金共計(jì)56500元(含稅),合同簽訂日預(yù)付全部租金。上月1日已經(jīng)收到方明公司的預(yù)付租金并存入銀行,同時(shí)開具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款50000元,增值稅稅額6500元。(6)30日,計(jì)提當(dāng)月固定資產(chǎn)折舊26000元,其中生產(chǎn)車間負(fù)擔(dān)19800元,管理部門負(fù)6200元。
公司(增值稅一般納稅人)2019年6月購置了運(yùn)輸汽車5輛:每輛車購買價(jià)為100,000元(含稅,取得13%增值稅專用發(fā)票,公司當(dāng)月用銀行存款為每輛車按購買價(jià)繳納10%的車輛購置稅,建立固定資產(chǎn)卡片;公司當(dāng)月用銀行存款為每輛車購買了2019年6月1日至2020年5月31日的車輛保險(xiǎn)2000元/輛(含稅,取得6%增值稅專用發(fā)票);從本月起攤銷車輛保險(xiǎn)費(fèi)。2019年6月,該公司實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸收入1,000,000元(不含稅,增值稅率9%),本月自有車輛,發(fā)生燃油費(fèi)200,000元(含稅,取得13%增值稅專用發(fā)票),款項(xiàng)未支付;發(fā)生公路通行費(fèi)120,000元(含稅,取得3%增值稅專用發(fā)票)。本月現(xiàn)金支付食堂福利費(fèi)用10,000元(含稅,取得9%增值稅專用發(fā)票。根據(jù)這部分會(huì)計(jì)實(shí)務(wù),計(jì)算該公司2019年6月應(yīng)交增值稅(1)銷項(xiàng)稅額:(2)進(jìn)項(xiàng)稅額:(3)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:(4)應(yīng)交增值稅:
公司(增值稅一般納稅人)2019年6月購置了運(yùn)輸汽車5輛:每輛車購買價(jià)為100,000元(含稅,取得13%增值稅專用發(fā)票,公司當(dāng)月用銀行存款為每輛車按購買價(jià)繳納10%的車輛購置稅,建立固定資產(chǎn)卡片;公司當(dāng)月用銀行存款為每輛車購買了2019年6月1日至2020年5月31日的車輛保險(xiǎn)2000元/輛(含稅,取得6%增值稅專用發(fā)票);從本月起攤銷車輛保險(xiǎn)費(fèi)。2019年6月,該公司實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸收入1,000,000元(不含稅,增值稅率9%),本月自有車輛,發(fā)生燃油費(fèi)200,000元(含稅,取得13%增值稅專用發(fā)票),款項(xiàng)未支付;發(fā)生公路通行費(fèi)120,000元(含稅,取得3%增值稅專用發(fā)票)。本月現(xiàn)金支付食堂福利費(fèi)用10,000元(含稅,取得9%增值稅專用發(fā)票。根據(jù)這部分會(huì)計(jì)實(shí)務(wù),計(jì)算該公司2019年6月應(yīng)交增值稅(1)銷項(xiàng)稅額:(2)進(jìn)項(xiàng)稅額:(3)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:(4)應(yīng)交增值稅:
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
不是,我當(dāng)時(shí)按照長期待攤費(fèi)用走的,車處理了,那我可以把剩余未攤銷的保險(xiǎn)費(fèi)怎么處理,當(dāng)時(shí)做長灘是因?yàn)榻痤~高達(dá)200萬,會(huì)導(dǎo)致當(dāng)月虧損巨大
長期待攤費(fèi)用得按月攤銷的 你不是嗎
是的,我說我車轉(zhuǎn)走了,剩余的未攤銷的保險(xiǎn)費(fèi)怎么處理
這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)人家給你退了 你沖減保險(xiǎn)費(fèi)就可以了 保險(xiǎn)公司會(huì)退的
不退,連著保險(xiǎn)費(fèi)轉(zhuǎn)過去了
那你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候一塊結(jié)轉(zhuǎn)保險(xiǎn)費(fèi)