借:主營業(yè)務(wù)成本 借:管理費用(紅字)
這個月庫存商品做了暫估,借:庫存商品100 貸:應(yīng)付賬款100,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借:主營業(yè)務(wù)成本100貸:庫存商品100 費用票:借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費暫估200貸:庫存現(xiàn)金 跨年度才能把票拿來,2021年1月份才能把票拿來,1月份分錄怎么做
借:管理費—業(yè)務(wù)招待費 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交銷項稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 視同銷售部分把它調(diào)成 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交銷項稅 如何調(diào)賬?
物業(yè)公司計提物業(yè)管理費做賬為:借:應(yīng)收賬款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 假如月結(jié)時費用沒有全部收齊,借:銀行存款 80 貸:應(yīng)收賬款 80,那么需要把未收到的20從主營業(yè)務(wù)收入中沖減出來嗎?分錄要怎么做呢?
管理費用-會費15000元,調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本-孵化器費用。應(yīng)該如何做分錄?
借管理費用 100 貸銀存100。現(xiàn)在需要把管理費用調(diào)到主營業(yè)務(wù)成本中,應(yīng)該如何寫分錄
老師,建筑施工行業(yè),什么叫項目,我不懂
老師,勞務(wù)派遣公司代本公司交的員工意外險,保險公司給勞務(wù)派遣公司開的是保險費的發(fā)票,勞務(wù)派遣公司給本公司本勞務(wù)費發(fā)票,這樣可以嗎
關(guān)于賬務(wù)整理問題:從20年至25年,從多個單位收到撥款,用于專項項目支出,但后期存在A項目資金墊付了B項目,B項目又墊付了C項目這樣的情況,現(xiàn)在各個項目余額中,有的已經(jīng)是負(fù)數(shù),有的存在不實余額。而會計賬目中,存在項目記錄模糊的情況,先需要重新整理項目臺賬,更正準(zhǔn)確的收支情況及余額,更正賬目。請問從哪個方向或思路入手,能更高效完成此項工作呢
請問寫收據(jù)可以蓋公章嗎
去年給公司做的代賬,今年沒有業(yè)務(wù),去年開始沒有申報工商年報和稅務(wù),現(xiàn)在收到稅務(wù)局的通知要提供24,25年的總賬,科目明細(xì)表,科目余額表,電子憑證等,請問這個需要怎么處理,說是要罰款
老師,為什增值稅納稅申報表主表銷項稅額與財務(wù)報表的不一致?
超標(biāo)準(zhǔn)報銷一般單位怎么整改?提供兩種方案?但是各地物價跟消費標(biāo)準(zhǔn)差異可能存在超標(biāo)準(zhǔn)接待情況這種怎樣處理合規(guī)?需要修改單位的經(jīng)費管理辦法?
公司車輛處置給個人,老板給個人協(xié)商的價格直接經(jīng)過二手車交易市場過戶給個人了。但是后面財務(wù)說需要補(bǔ)評估報告,結(jié)果評估機(jī)構(gòu)評估的價格和成交價,相差比較大。這個怎么辦呢
老師,,在實務(wù)中經(jīng)常出現(xiàn)有不得隨意變更,和不得變更,問一下老師那個知識點是不得變更
老師,應(yīng)付賬款明細(xì)賬余額方向在借方是我們多付的款項是吧?或者是付了對方還沒有開發(fā)票給我們,可以這樣理解嗎?
怎么有的有借方負(fù)數(shù),有的時候調(diào)賬又是貸方呢?怎么區(qū)別
期間費用類的沖減,均用借方紅字
所有損益類用借方負(fù)數(shù)是嗎?其他類就是原來借方,沖的時候就是貸方嗎?是這個意思嗎
費用類是借方負(fù)數(shù),收入類是貸方負(fù)數(shù)