每月都要結(jié)賬才能在下個月開始做賬
老師您好,我們學(xué)校是小規(guī)模納稅人,按季度申報,我入賬時,也是按季度入賬,沒有按月,在財務(wù)軟件里面直接把前兩月空白結(jié)賬,在第三月時全部錄入憑證,這個做法應(yīng)該沒問題吧?
老師,你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,除了個人所得稅是月報,其他是季報,10月做的有分錄,沒有結(jié)轉(zhuǎn),11月做的有分錄,還有到現(xiàn)在都沒有結(jié)轉(zhuǎn),這個財務(wù)軟件該怎么執(zhí)行呢
我們是小規(guī)模企業(yè) 用財務(wù)軟件做賬 銷項稅額不計提,每月財務(wù)軟件都會自動結(jié)轉(zhuǎn) 所以銷項稅額下月都支付了 可是未交稅費一直在累積 這個要怎么處理?
現(xiàn)在2021年7月看到之前2020年10月會計沒有把開票的部分做賬,是反結(jié)帳,補做賬嗎?當(dāng)時我們公司小規(guī)模納稅人,每月也沒有超過15萬的,享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策?;蛘撸以?021年調(diào)賬補做。
小規(guī)模納稅人,在以前年度最后一個月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候,先結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤,再進(jìn)行的損益結(jié)轉(zhuǎn),并已經(jīng)進(jìn)行稅務(wù)申報,有兩三年都是這樣了(之前不知曉正確的賬務(wù)處理),請問這種有什么影響嗎?
老師好,我們技術(shù)部負(fù)責(zé)人說,他們?nèi)齻€月研發(fā)一個項目,然后會申請軟著,這樣的話,我要怎么做會計分錄啊
老師請問下 公司經(jīng)營的展覽場館,場館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運營部門的計入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計入到銷售費用嗎還是管理費用
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請各位老師指點一下,謝謝
進(jìn)出口的公司工商年檢要填寫報關(guān)資料,去哪里找?
我是公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設(shè)備體驗為主,設(shè)備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時候可以再賣給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計費等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報銷充電費應(yīng)計入什么科目
老師,應(yīng)交稅費等于銷項稅額減去進(jìn)項稅額,那我這個應(yīng)交稅費怎么不對呢
老師,咨詢個問題,公司是汽車4S店,上游車企進(jìn)貨價是一輛車10萬,然后給往另外一個賬戶返1萬,車企只給開9萬的發(fā)票,等下次進(jìn)貨時再用這個戶里的一萬打給車企抵車款,想問下,收到這1萬和下次進(jìn)貨再打給車企這1萬時該怎么賬務(wù)處理
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計制度,24年6月成立進(jìn)行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計12個月計提固定資產(chǎn)折舊未計提,現(xiàn)在5月份要補計提28116.51元。如果計入制造費用,肯定會影響本月單位成本單價,可以計入到管理費用去,只去影響本月的利潤嗎?5月這個月我是按正常的計提。
老師,想請教這道題。C選項怎么不對呢?是因為是金融資產(chǎn)嗎?所以不用公允。
老師,這個紅方框里面是啥意思??點擊456月的憑證都沒這個提示
我們用的 用友好會計 網(wǎng)頁版
1月份都結(jié)賬了,不能修改了
456月為啥沒有這個提示呢?好奇怪啊?
你不是說四-6月沒有結(jié)賬,沒結(jié)賬就可以修改