同學你好 增值稅不用計提呀 做收入的時候沒做增值稅吧
5月份開具一張增值稅發(fā)票,當時忘記作廢了,在做賬的時候,這張發(fā)票收入沒有做進去,導致報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結了,這個月又開具了一張紅沖發(fā)票,請問應該怎么處理,怎么入賬?分錄怎么寫?
你好老師,我們2021.10月的增值稅到現(xiàn)在12月都未繳納,這個月不是年底了嗎,要關賬,10月未繳納的增值稅及附加我該怎么做計提賬務處理呢?
7月份申報6月份的增值稅、附加稅時,多繳納了138.33元,6月份計提的時候是正常計提。這種情況下7月份做賬時多交的138.33分錄怎么做。
廣誠三月份就一筆,我就不用結轉(zhuǎn)增值稅了吧,就直接下一筆賬了吧然后代開的時候我也不知道我是零報 然后我七月份才交了稅款,那我四月份交的稅款跟七月份交稅款,我怎么分得出來呢?
老師您好 我6月份的賬 忘了計提增值稅 還有增值稅的附加稅了 七月分的時候直接繳納了 那這個七月份 我應該怎么做賬務處理?
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
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可修復產(chǎn)品和不可修復產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
對的 就是六月份的賬沒做增值稅 那我直接做到七月份的賬里這樣可以嗎
反結賬回去做分錄