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企業(yè)為什么年底或者半年的時候把,預(yù)收賬款的稅提出來,計入到合同負(fù)債增值稅借方,貸應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額

2023-08-01 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-01 17:06

同學(xué)你好 預(yù)收賬款預(yù)繳的增值稅可以抵減

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快賬用戶3339 追問 2023-08-01 22:04

老師我不是因?yàn)轭A(yù)收賬款沒有繳納才把稅提出來的嗎,怎么可以抵扣了不太明白,以后這個分錄還會原路返回的

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齊紅老師 解答 2023-08-02 06:44

你收到預(yù)收賬款沒有繳稅嗎

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同學(xué)你好 預(yù)收賬款預(yù)繳的增值稅可以抵減
2023-08-01
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-02-01
開健身發(fā)票最好按月消費(fèi)之后開發(fā)票 消費(fèi)多少開多少 開300不含稅金額 一開始就開了發(fā)票就不能做待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的
2025-02-04
您好,我看一下題目哈。
2024-02-04
你好,做在借方就可以了
2020-03-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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