你好,你是在國(guó)家稅務(wù)總局里面的還是哪里啊?
我單位于2018年找了個(gè)人運(yùn)輸,對(duì)方提供的發(fā)票,在2020年被認(rèn)定對(duì)方虛開(kāi),但是我們不知情,因?yàn)槲夜臼茿級(jí)納稅人,所屬區(qū)的稅務(wù)局讓我公司做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和成本紅沖,但是本周稽查局又來(lái)找我們,說(shuō)要證明自己是善意的才能不罰款,我公司是高新企業(yè),不能有行政處罰的,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)能被認(rèn)定為善意嗎? 二:在自查過(guò)程中我公司發(fā)現(xiàn)還有一次運(yùn)輸發(fā)票,也是個(gè)人提供的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方聯(lián)系不上了,糾結(jié)要不要主動(dòng)轉(zhuǎn)出?如果主動(dòng)轉(zhuǎn)出,是去改當(dāng)期增值稅申報(bào)記錄和當(dāng)年匯算清繳,還是在本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和成本紅沖,更有利于我司?還是等出事了再做處理?
老師好,公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險(xiǎn)提示,給了一個(gè)被作廢的成本票的發(fā)票代碼,和作廢發(fā)票總金額,讓公司自查反饋情況,公司沒(méi)有遇見(jiàn)過(guò)這樣的情況,想請(qǐng)教:1、提示只是針對(duì)2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎?我需要查范圍只在成本票開(kāi)票時(shí)間是2022年10-12月之間的發(fā)票?2、提示里只有被作廢成本票的代碼,沒(méi)有票號(hào),自查了收到的開(kāi)票日期是2022年10-12月的成本票,有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼,不能判定哪張發(fā)票被作廢了,那這種情況電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號(hào)?還是說(shuō)沒(méi)有辦法查詢,要一家家打電話問(wèn),如果對(duì)方說(shuō)實(shí)話我們也沒(méi)有辦法嗎?有點(diǎn)不知道怎么自查!謝謝老師
老師你好,公司一般納稅人,前幾天s局進(jìn)行了稽查,隨機(jī)自選,查到我們公司要求我們自查,昨天下到公司進(jìn)行了賬務(wù)查驗(yàn),問(wèn)題發(fā)現(xiàn)是讓我們把增值稅柴油發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 我們公司固定資產(chǎn)沒(méi)有柴油車的,進(jìn)了柴油發(fā)票并進(jìn)行了抵扣。這種情況下是得開(kāi)租車發(fā)票對(duì)吧?如果這個(gè)租車,租金可以寫(xiě)無(wú)償使用嗎?然后我們給他加油訂成本和費(fèi)用了,租金最低限額的有多少? 現(xiàn)在我們的解決辦法?怎么能降低納稅所交稅額
老師,現(xiàn)在新系統(tǒng)發(fā)票查驗(yàn)功能說(shuō)等稅局反饋查驗(yàn)結(jié)果,這個(gè)需要多久啊
您好!老師 公司企業(yè)所得稅產(chǎn)生預(yù)警,但是對(duì)了下數(shù)據(jù)問(wèn)題一:為什么和真實(shí)開(kāi)票數(shù)據(jù)對(duì)不上,比這個(gè)數(shù)據(jù)多呢? 問(wèn)題二:我們計(jì)劃12月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候更正,可以嗎? 問(wèn)題三:電子稅務(wù)局的自查反饋怎么寫(xiě)呢? 因?yàn)槭秦?cái)務(wù)交接問(wèn)題,現(xiàn)在問(wèn)題已解決,等待1月申報(bào)12月企業(yè)所得稅時(shí)更正。 事由:企業(yè)所得稅異常情況提示 通知內(nèi)容:經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對(duì),近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況,涉及異常項(xiàng)目1項(xiàng)/次,發(fā)票9份,發(fā)票金額1,499,212.32元,詳情見(jiàn)《企業(yè)所得稅異常情況(事項(xiàng))清冊(cè)》、《企業(yè)所得稅異常情況(發(fā)票)清冊(cè)》(若涉及發(fā)票的提供此清冊(cè))。請(qǐng)你單位及時(shí)自查核實(shí),核實(shí)結(jié)果請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)通過(guò)電子稅務(wù)局相關(guān)功能反饋。
收到港雜費(fèi)發(fā)票是免稅的可以嗎?
合同表明不含稅價(jià),印花稅按不含稅價(jià)計(jì)算?不表明,按含稅價(jià)計(jì)算?
老師,請(qǐng)教一下哈,我們老板想做一個(gè)關(guān)于芯片的業(yè)務(wù),芯片買(mǎi)進(jìn)賣出后賺差價(jià),正在經(jīng)營(yíng)的A公司經(jīng)營(yíng)范圍里沒(méi)有“芯片”,您建議我們是在A公司做,還是重新成立一家貿(mào)易公司來(lái)做這個(gè)“芯片”業(yè)務(wù)?從稅務(wù)角度和業(yè)務(wù)角度
老師,我們做的APP,收到海外谷歌轉(zhuǎn)賬收入,我們報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅是免稅收入還是不免稅
老師您好,我們是學(xué)校,學(xué)校請(qǐng)廣告公司制作辦公樓墻面標(biāo)語(yǔ),與學(xué)校校牌子計(jì)入什么科目
老師,分銷模式核算方法是啥?
工商年報(bào)繳納地稅款包括滯納金、城建稅、教育費(fèi)附件、地方教育附加嗎
我們收從下游收股金交到上游廠家,每年給分紅,現(xiàn)在股金都退回來(lái)了,我們也沖了其他應(yīng)收,現(xiàn)在要退給下游,下游要用這筆股金抵貨款,借,其他應(yīng)付股金,代應(yīng)收。但是有一筆是我們替下游代付的,不能抵貨款這一筆怎么做,
一個(gè)建筑施工,現(xiàn)場(chǎng)需要麻料,我是掛靠方,現(xiàn)老板讓開(kāi)3個(gè)點(diǎn)專票麻料給被掛靠方,那么只能抵3個(gè)點(diǎn),如果現(xiàn)在找一個(gè)13個(gè)點(diǎn)的供應(yīng)商開(kāi)專票,我們只需要出8個(gè)點(diǎn),可以抵13個(gè)點(diǎn),那是開(kāi)13個(gè)點(diǎn)劃算還是3個(gè)點(diǎn)劃算
租道路,公共設(shè)施的稅率多少
應(yīng)該一般的當(dāng)場(chǎng)就可以查