你好。這種可以開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的,然后再開(kāi)正確的發(fā)票。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下我們的客戶把發(fā)票弄丟了,現(xiàn)在要我們從新給他開(kāi)張發(fā)票,復(fù)印件給他不行,丟了的發(fā)票怎么處理?我可以給他從新開(kāi)發(fā)票嗎?
老師咨詢一下。我去年十月開(kāi)了專票給客戶,給他當(dāng)時(shí)報(bào)銷走賬,但是當(dāng)時(shí)丟了,只是不知道丟了。現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)丟了。而且發(fā)票上的公司名稱我也給他開(kāi)錯(cuò)了?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呀。
老師 問(wèn)一下 去年12月開(kāi)的專票給客戶 他們搞丟了 現(xiàn)在要我們的復(fù)印件過(guò)去 又發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)了 現(xiàn)在這個(gè)怎么處理?就是票也丟了 稅號(hào)也是錯(cuò)的 他們沒(méi)法用
老師,去年12月開(kāi)的專票給客戶 他們搞丟了 現(xiàn)在要我們的復(fù)印件過(guò)去 又發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)了 現(xiàn)在這個(gè)怎么處理?就是票也丟了 稅號(hào)也是錯(cuò)的 他們沒(méi)法用
保險(xiǎn)公司給我們開(kāi)紙質(zhì)發(fā)票稅號(hào)填錯(cuò)了,關(guān)鍵是這個(gè)錯(cuò)了的發(fā)票還丟了,現(xiàn)在要他們重新開(kāi),他們要錯(cuò)的發(fā)票我們?cè)趺崔k
請(qǐng)教老師 會(huì)出現(xiàn)這種情況嗎? 幫人代開(kāi)票的情況: 因我們收到的是正常物業(yè)費(fèi) 租金發(fā)票 但聽(tīng)說(shuō) 他們家?guī)兔﹂_(kāi)給不相干的單位租金 物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣成本 金額和我們一樣 這個(gè)我們有沒(méi)有什么辦法查得到
一般納稅人納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)者在別的公司有報(bào)收入,年度匯算清繳時(shí)應(yīng)納稅額是個(gè)體戶的收入和別的公司報(bào)的工資薪金總和嗎?
長(zhǎng)沙員工個(gè)人養(yǎng)老金怎么交
老師,我們公司有美元戶,我是直接按美元幣種入賬還是可以匯兌人民幣做
一般納稅人外貿(mào)企業(yè)取得普票成本票的情況下,可以直接做增值稅免稅申報(bào)嗎?還是要取得其他證明?
老師,被審計(jì)單位違法分包怎么整改?
老師,快賬軟件每月都會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配,怎么樣才能不做這筆,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)了,我刪了,點(diǎn)了結(jié)賬又結(jié)轉(zhuǎn)了,要怎么操作
假如次年七月取得當(dāng)年發(fā)票,當(dāng)年匯算清繳沒(méi)有納稅調(diào)增,必須要更正申報(bào)嗎,直接把票塞當(dāng)年憑證里不更正匯算清繳可以嗎
小規(guī)模納稅人時(shí),開(kāi)進(jìn)來(lái)一些專票,都直接做費(fèi)用了。這對(duì)公司有影響嗎?還有就是未來(lái)這公司應(yīng)該會(huì)升一般納稅人,到時(shí)候以前的這些入費(fèi)用的還能沖抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,原發(fā)票丟了怎么辦
可以寫(xiě)一個(gè)丟失說(shuō)明處理。