你好,對(duì)方去稅務(wù)局報(bào)備,發(fā)票丟失,然后你們單位紅沖重新開(kāi)。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下我們的客戶把發(fā)票弄丟了,現(xiàn)在要我們從新給他開(kāi)張發(fā)票,復(fù)印件給他不行,丟了的發(fā)票怎么處理?我可以給他從新開(kāi)發(fā)票嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是小規(guī)模公司,客戶是學(xué)校,開(kāi)給客戶兩張發(fā)票,發(fā)票是去年的,客戶現(xiàn)在要去報(bào)帳,但是他們把發(fā)票弄丟了,學(xué)校那邊也不接受我們的記帳聯(lián)復(fù)印件,這個(gè)我可以直接紅沖嗎
老師咨詢一下。我去年十月開(kāi)了專(zhuān)票給客戶,給他當(dāng)時(shí)報(bào)銷(xiāo)走賬,但是當(dāng)時(shí)丟了,只是不知道丟了?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)丟了。而且發(fā)票上的公司名稱(chēng)我也給他開(kāi)錯(cuò)了?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呀。
老師好,客戶給我們寄了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就是他開(kāi)給我們的,發(fā)票現(xiàn)在弄丟了,這個(gè)要喊他復(fù)印發(fā)票的哪一聯(lián)給我們?。渴遣皇强梢詮?fù)印還要什么嗎
老師 問(wèn)一下 去年12月開(kāi)的專(zhuān)票給客戶 他們搞丟了 現(xiàn)在要我們的復(fù)印件過(guò)去 又發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)了 現(xiàn)在這個(gè)怎么處理?就是票也丟了 稅號(hào)也是錯(cuò)的 他們沒(méi)法用
請(qǐng)教老師 會(huì)出現(xiàn)這種情況嗎? 幫人代開(kāi)票的情況: 因我們收到的是正常物業(yè)費(fèi) 租金發(fā)票 但聽(tīng)說(shuō) 他們家?guī)兔﹂_(kāi)給不相干的單位租金 物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣成本 金額和我們一樣 這個(gè)我們有沒(méi)有什么辦法查得到
一般納稅人納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)者在別的公司有報(bào)收入,年度匯算清繳時(shí)應(yīng)納稅額是個(gè)體戶的收入和別的公司報(bào)的工資薪金總和嗎?
長(zhǎng)沙員工個(gè)人養(yǎng)老金怎么交
老師,我們公司有美元戶,我是直接按美元幣種入賬還是可以匯兌人民幣做
一般納稅人外貿(mào)企業(yè)取得普票成本票的情況下,可以直接做增值稅免稅申報(bào)嗎?還是要取得其他證明?
老師,被審計(jì)單位違法分包怎么整改?
老師,快賬軟件每月都會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配,怎么樣才能不做這筆,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)了,我刪了,點(diǎn)了結(jié)賬又結(jié)轉(zhuǎn)了,要怎么操作
假如次年七月取得當(dāng)年發(fā)票,當(dāng)年匯算清繳沒(méi)有納稅調(diào)增,必須要更正申報(bào)嗎,直接把票塞當(dāng)年憑證里不更正匯算清繳可以嗎
小規(guī)模納稅人時(shí),開(kāi)進(jìn)來(lái)一些專(zhuān)票,都直接做費(fèi)用了。這對(duì)公司有影響嗎?還有就是未來(lái)這公司應(yīng)該會(huì)升一般納稅人,到時(shí)候以前的這些入費(fèi)用的還能沖抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
我們?cè)趺崔k?我們收不回原件了呀
去稅務(wù)局報(bào)備,發(fā)票丟失了,不用收回來(lái)了。
這張發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)了 還能算是對(duì)方的發(fā)票嗎?
好,對(duì)方丟失了,對(duì)方去報(bào)備,發(fā)票丟失,然后這個(gè)發(fā)票應(yīng)該退給你,單位稅號(hào)有錯(cuò)誤,他沒(méi)法勾選,沒(méi)法認(rèn)證,沒(méi)法入賬。
他們是報(bào)備之后 需要提供什么材料給我們嗎?
你好,寫(xiě)一個(gè)丟失說(shuō)明。根據(jù)這個(gè)來(lái)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。
誰(shuí)寫(xiě)?我們自己寫(xiě)嗎?需要蓋章什么的嗎?要隨著紅字信息表一起入賬吧
讓你的客戶給你寫(xiě)的,客戶給你寫(xiě)了之后,你開(kāi)紅字信息表,然后再開(kāi)紅字發(fā)票,再重新開(kāi)。