你好;? 這個款是分公司代收的款 ? 貨物是分公司的還是總公司的 ??
收到貨款30萬零60元,下個月這個分公司注銷,今天需要把款全部打給總部,讓總部下月給貨款商家開票,但是今天轉(zhuǎn)了發(fā)現(xiàn)限額只轉(zhuǎn)給總部了10萬,明天還需要分3天才能轉(zhuǎn)完,那會計(jì)分錄怎么寫?這月就要關(guān)賬了不做帳了,那會計(jì)分錄怎么寫才行?還是把轉(zhuǎn)的8月都做下賬了?
收到貨款30萬零60元,下個月這個分公司注銷,今天需要把款全部打給總部,讓總部下月給貨款商家開票,但是今天轉(zhuǎn)了發(fā)現(xiàn)限額只轉(zhuǎn)給總部了10萬,明天還需要分3天才能轉(zhuǎn)完,那會計(jì)分錄怎么寫?這月就要關(guān)賬了不做帳了,那會計(jì)分錄怎么寫才行?還是把轉(zhuǎn)的8月都做下賬了? 借銀行存款30萬 貸預(yù)付賬款30萬? 注銷前轉(zhuǎn)給總部方便開票 借應(yīng)收賬款???10萬 貸銀行存款10萬(每天限額不能超過10萬 明天還要接著轉(zhuǎn)貨款)
7月31號收到30萬貨款,沒有給人家發(fā)貨呢 借銀行存款30萬 貸應(yīng)收賬款商家30萬 分公司注銷前轉(zhuǎn)給總部方便給人家開發(fā)票(可能會變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢) 借應(yīng)收賬款總部10萬(每天限額不能超過10萬) 貸應(yīng)收賬款10萬 8月說是這月正常做賬 9月在注銷了 那還有20萬說是不轉(zhuǎn)給總部錢了 那會計(jì)分錄怎么寫?老師
7月31號收到30萬貨款,沒有給人家發(fā)貨呢 借銀行存款30萬 貸應(yīng)收賬款商家30萬 分公司注銷前轉(zhuǎn)給總部方便給人家開發(fā)票(可能會變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢) 借應(yīng)收賬款總部10萬(每天限額不能超過10萬) 貸應(yīng)收賬款10萬 8月說是這月正常做賬 9月在注銷了 那還有20萬說是不轉(zhuǎn)給總部錢了 那會計(jì)分錄怎么寫?老師 寫會計(jì)分錄 說其他的不要評論謝謝
7月31號收到30萬貨款,沒有給人家發(fā)貨呢 借銀行存款30萬 貸應(yīng)收賬款商家30萬 分公司注銷前轉(zhuǎn)給總部方便給人家開發(fā)票(可能會變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢) 借應(yīng)收賬款總部10萬(每天限額不能超過10萬) 貸應(yīng)收賬款總部10萬 8月說是這月正常做賬 9月在注銷了 那還有20萬說是不轉(zhuǎn)給總部錢 不讓總部代開發(fā)票了應(yīng)該 那會計(jì)分錄怎么寫?老師 寫會計(jì)分錄 說其他的不要評論謝謝
老師好,我們是敬老院,五保老人靠民政撥款,之前撥給老人的供養(yǎng)金、護(hù)理費(fèi)是直接撥款到銀行 借:銀行存款 貸:政府補(bǔ)助-非限定撥款-人員經(jīng)費(fèi) 現(xiàn)在有的老人回家了,需要從撥款里把他個人的錢轉(zhuǎn)給他家屬。 我取的現(xiàn)金給的 請問這轉(zhuǎn)給老人家屬的錢的分錄在財(cái)務(wù)軟件里怎么做
老師問企業(yè)所得稅申報(bào)表 職工薪酬 這一欄 (2024年12月末應(yīng)付職工薪酬貸方余額是138521,2024年借方金額全年是134263)請問填這個表賬載金額填多少 ,實(shí)際發(fā)生額填多少 稅收金額填多少
原來為沒有離職,新單位給她先給他算工資,等離職后再交社??梢詥??公積金單位不承擔(dān),全額直接從工資里代扣代繳嗎?
老師,公司法人股東股權(quán)變更為自然人,都需要繳納什么稅啊
請教,包工包料的工程項(xiàng)目是按工程類的開票還是按工程和材料分開結(jié)算?分開結(jié)算的話有一部分又是按平方米的造價(jià)單價(jià)來簽訂的合同,這一塊如何開票呢
醫(yī)院的固定資產(chǎn)一般怎么分類或者編碼呢 按照 各科科室嗎是辦公和醫(yī)療設(shè)備 等這大類呢
企業(yè)所得稅匯算清繳前取得發(fā)票 但由于當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)比較多 可以先不入賬嗎 取得等同于要入帳嗎在本月31號前?
補(bǔ)繳增值稅怎么做分錄,是以前的稅率適用錯誤需要補(bǔ)繳的
請問一下老師,今年企業(yè)所得稅年報(bào)怎么沒有A7040這張表的?。?/p>
郭老師回復(fù)一下,老師,我們是快遞行業(yè),現(xiàn)在是這樣,就是我們的車每天到總部去自己拉快遞,然后總部會給我們補(bǔ)貼,比如每天是5000,一個月是150000,總部會每天轉(zhuǎn)賬到我們的快遞系統(tǒng),但是次月中旬的時(shí)候,總部核算后會扣回一部分補(bǔ)貼,每個月金額都不一樣,而且比如這個月總部那邊給我們系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬的補(bǔ)貼有150000,然后我們就會給總部開150000的票,次月補(bǔ)貼扣回的話總部也會給我們開具同樣金額的發(fā)票,如果不去管這個扣回的補(bǔ)貼 正常做賬,那么每月有一部分成本其實(shí)就是扣回的上月補(bǔ)貼,這樣做出來跟實(shí)際就一樣呢,老師,如果我想在當(dāng)月的賬務(wù)上體現(xiàn)出這一部分扣回的補(bǔ)貼要怎么做賬呢
貨款是分公司的 不過分公司下月辦理注銷 新公司出來了用新公司的開票什么的 所以說讓轉(zhuǎn)給總部 讓總部下月給他們開票 不過現(xiàn)在限額轉(zhuǎn)不過去
看情況只能明天分3次轉(zhuǎn)給總部了 那會計(jì)分錄怎么寫
你好;? 那應(yīng)該分公司去開票哈 ; 這個是分公司的收入的 ;? ?如果總部代開發(fā)票; 那么總部就得做收入 ;? ?你們分公司是獨(dú)立核算 獨(dú)立開票的嗎??
是的 獨(dú)立核算自負(fù)盈虧 那會計(jì)分錄怎么寫 今天只轉(zhuǎn)過去了10萬 還有20萬60元
你好; 分公司做收入; 注銷的時(shí)候; 把 清理負(fù)債表的期末數(shù)據(jù)的余額轉(zhuǎn)給總部?
會計(jì)分錄寫啥怎么寫
分公司做; 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? ? ? 注銷的時(shí)候剩下的錢給總部;? 分公司做; 借利潤分配- 應(yīng)付利潤等貸銀行存款? ?
太麻煩了
本身也應(yīng)該這樣來做哈;? 分公司是獨(dú)立開票的;??