公司分紅不交稅,個(gè)人分紅按20%交個(gè)稅
老師晚上好,如果公司年底盈利分紅,其中一個(gè)股東是企業(yè)出資的有限公司,該股東企業(yè)取得的分紅要交所得稅嗎?
如果以總公司的名義和另一方投資一家分公司的話,盈利后分紅有稅負(fù)嗎,是返回總公司是嗎,若公司股東需要用錢的話,也同樣需要交和個(gè)人所得稅對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問一下我們公司的股東有公司也有個(gè)人,如果盈利之后分紅,公司和個(gè)人所交的所得稅稅率有什么不同嗎?
老師,請(qǐng)問一下,有利潤(rùn)以后分紅,我們有公司股東也有個(gè)人股東,請(qǐng)問稅如何交,分紅需要繳納些什么稅?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè) 老板只交個(gè)人所得稅(1稅率20% 稅基是什么) 員工也交個(gè)人所得稅(速算扣除數(shù)表計(jì)算稅 2這張表格發(fā)給我) 公司制企業(yè)包括股份有限公司和有限責(zé)任公司 股份有限公司分配股東股利(3什么時(shí)候分配 是年底嗎)股東交個(gè)人所得稅(4稅率20% 稅基是什么) 有限責(zé)任公司沒有股東只有老板(5老板可以是幾個(gè)人)(6沒有股東就不涉及分紅嗎)(7有限責(zé)任公司也是雙重課稅個(gè)稅和企稅嗎 8個(gè)稅企稅如果交都怎么計(jì)算)
老師:請(qǐng)問酒店1間房400元一間,酒店過賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實(shí)際收款只能收200元,余下的200元(虛過前臺(tái)系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個(gè)配件出去,配件原價(jià)總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷項(xiàng)也是普票。
老師,個(gè)稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺(tái)賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒改。
為什么個(gè)體工商,用電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個(gè)樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
公司分再多也不交稅嗎?
我是說股東公司哦
是的,就是股東公司分紅不交稅
那個(gè)人股東豈不是很吃虧,那這種情況怎么處理呢?
你說的什么怎么處理?
個(gè)人股東是我老板啊,他問我怎么處理,他怎么可能白白繳稅呢?現(xiàn)在公司還是虧損的,在分紅之前有沒有什么辦法?
公司虧損為啥要分紅的呢?有利潤(rùn)才能分的
我知道啊,現(xiàn)在不是在為以后做準(zhǔn)備嗎
公司股東分紅只是暫時(shí)不交稅,最終分給個(gè)人股東還是要交稅20%
老師您沒正面回答我的問題。。。。。。。
我的意思是,不用多想,最終要分給個(gè)人都是要交20%的個(gè)稅。
把個(gè)人變?yōu)楣究梢裕?
只是暫時(shí)不交稅,如果股東想要從股東公司再分紅,還是要交個(gè)稅的。