你好,個人股東取得的分紅款,個人所得稅=分紅金額*20%?
老師,我們公司分紅給全體股東,其中一個大股東是合伙企業(yè),請問這個這些股東都需要繳納什么稅,這個合伙企業(yè)如果再再合伙企業(yè)內(nèi)部分紅,需要什么稅再
老師請問下 有限公司分紅他的股東一個是個人獨資企業(yè)一個是合伙企業(yè),請問有限公司在給這兩個股東分紅的時候需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
請問一下,我們公司有3個股東,未分配利潤有50多萬,現(xiàn)在老板們想分紅10萬可以嗎?需要交稅嗎?具體怎么算?
老師,請問一下我們公司的股東有公司也有個人,如果盈利之后分紅,公司和個人所交的所得稅稅率有什么不同嗎?
老師,請問一下,有利潤以后分紅,我們有公司股東也有個人股東,請問稅如何交,分紅需要繳納些什么稅?
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導出來呢,導出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
個人股東可以變?yōu)楣締幔?
你好,是可以的,比如發(fā)生了股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納稅款不?
你好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓會涉及印花稅,所得稅?
比如個人100萬占40%的股權(quán),轉(zhuǎn)讓給某公司,也是100萬占了40%的股權(quán),需要繳稅嗎?如果交,請老師說的具體一點哈
你好 股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅=股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款*萬分之5 個人所得稅=(股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款—初始投資成本)*20%
老師,您說的是個人轉(zhuǎn)讓股權(quán)哈,如果是公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)呢?
你好,如果是公司轉(zhuǎn)讓股權(quán) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅=股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款*萬分之5 企業(yè)所得稅=(股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款—初始投資成本)*所得稅稅率?
這個公司需要繳稅嗎?就是他們轉(zhuǎn)讓的這個公司
你好,如果是公司轉(zhuǎn)讓股權(quán) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅=股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款*萬分之5 企業(yè)所得稅=(股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款—初始投資成本)*所得稅稅率? 是作為投資方的公司,需要繳納的稅款
老師,我不知道你理解我的意思沒有哈,我沒有理解你的意思,比如說P公司,有兩個股東,A公司和B個人,剛剛您說的是A公司和B個人轉(zhuǎn)讓股權(quán)要繳稅是吧,我現(xiàn)在問的是P公司繳稅不?
你好,P公司本身,不需要納稅 要納稅的是A公司和B個人
老師,有個公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓有點復雜,您幫我看看他應該怎么繳稅呢?另外比如哈,比如A公司他花100萬持有P公司35%的股份,然后后期其他股東轉(zhuǎn)讓了100萬給A公司讓他持有了70%的股份,后面他又把100萬轉(zhuǎn)讓給了C公司,A公司剩下35%的股份了,請問A公司怎么繳稅,交多少稅,請老師說的具體一點哈
你好,后面他又把100萬轉(zhuǎn)讓給了C公司,這里35%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款是多少呢??
老師,沒有加價也沒有減價哈,就是100萬
你好,那印花稅=100萬*萬分之5 不需要繳納企業(yè)所得稅
那如果他加了20萬,那么就按20萬*企業(yè)所得稅稅率是嗎?如果他減了20萬呢,賣虧了呢?
你好 加了20萬,就需要按20萬*企業(yè)所得稅稅率,繳納所得稅 虧了,自然不需要繳納企業(yè)所得稅的?