那他整個發(fā)票都抵扣不了了 借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
老師開給客戶的發(fā)票,客戶要退貨發(fā)票退回,但是這個專票已經(jīng)抵扣了,那開紅票的話,那個這個紅字發(fā)票信息表是由客戶申請,我們這邊開具負(fù)數(shù)專票嗎?
4月份我給客戶開的票,客戶抵扣了,9月需要紅沖,客戶開了紅字信息表給我,那么我開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票留我這里還是給客戶,
我是企業(yè),我對我的客戶進(jìn)行銷售折讓,原因是產(chǎn)品有瑕疵,然后給客戶開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票。但是我現(xiàn)在想請問的是,客戶的角度??蛻羰盏竭@個銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,是怎么處理的呢?
我企業(yè)對客戶有銷售折讓,我企業(yè)應(yīng)該按照折讓給客戶開具紅字發(fā)票,再按照銷售的那個會計分錄,做同向紅字處理,這樣子理解對嗎?
我給我的客戶銷售折讓,是銷售折讓!我應(yīng)該開具紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,我的會計處理是借應(yīng)收賬款(紅字負(fù)數(shù))貸主營收入(紅字負(fù)數(shù))銷項(xiàng)稅額(紅字負(fù)數(shù)),請問這個理解和賬務(wù)處理,有無錯誤?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
整個發(fā)票都抵扣不了,是什么意思?我的折讓也不是全部折讓給他呀,假設(shè)全款100萬,我只折讓了3萬元
因?yàn)閷Ψ經(jīng)]有認(rèn)證,你就給他開了一部分紅字發(fā)票,整個發(fā)票都沒法認(rèn)證了,可以試一下的。
那怎么辦呀,實(shí)際中難道沒有這種情況的銷售折讓嗎?都是怎么處理的呀?
你好,實(shí)際操作中就是開紅字發(fā)票呀。
但是你是全部紅沖,要么就讓對方認(rèn)證了,對方開紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票。
不能,沒有認(rèn)證就開了紅字發(fā)票,整個發(fā)票都沒法使用,
你的意思是,銷售折讓,是開紅字發(fā)票的。但是如果對方?jīng)]有抵扣的話,我這樣子折讓給他,她正常的藍(lán)字發(fā)票是沒法用的,是這個理解意思?干脆的話就是先讓對方抵扣了,然后再開紅字發(fā)票,這樣子還能操作?
是的,是這么理解,是這么做的。
哦哦,那行吧,那你能告訴我,假設(shè)對方已經(jīng)抵扣了專票,我按照折讓的金額給他開紅字發(fā)票。那么對方收到紅字發(fā)票,他是怎么進(jìn)行賬務(wù)處理的?
借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出