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公司是科技公司小規(guī)模企業(yè),6月1號找稅務(wù)局代開一張八萬的技術(shù)服務(wù)專票,并于6.1號預繳增值稅扣款。發(fā)票給客戶郵寄過去了,業(yè)務(wù)是5.24號發(fā)生的,并于5.24號客戶給我公司打款八萬。7月初已經(jīng)季度申報。但做會計分錄時我用了應(yīng)交稅費-預繳增值稅這一科目錯了嗎?請問整個關(guān)于增值稅的正確的會計分錄怎么做?

2023-07-28 18:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-28 18:11

五月24收到錢,借銀行 貸預收賬款 6月1號開發(fā)票,借預收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅, 貸銀行存款

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快賬用戶1445 追問 2023-07-28 18:23

因為款是五月份打過來的,我這邊確認收入了,借,銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)時,借,應(yīng)交稅費,預繳增值稅,貸,應(yīng)交稅費-未交增值稅轉(zhuǎn)出,是這樣做的,已經(jīng)七月季度申報了怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-07-28 18:24

你這個月紅沖重新開就可以的,你五月已經(jīng)做了收入,你在六月份開了發(fā)票,紅沖之前的在做發(fā)票的。

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快賬用戶1445 追問 2023-07-28 18:31

不太明白

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齊紅老師 解答 2023-07-28 18:34

在上一個回復里面給你回復了,可以看一下

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五月24收到錢,借銀行 貸預收賬款 6月1號開發(fā)票,借預收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅, 貸銀行存款
2023-07-28
是的,一般納稅人才做應(yīng)交稅費,預交增值稅 五月24收到錢,借銀行 貸預收賬款 6月1號開發(fā)票,借預收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅, 貸銀行存款
2023-07-28
早上好,應(yīng)交稅費-預交增值稅是一般納稅人的科目,用了也沒事的,分錄調(diào)整回來 2.用應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 這個科目 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅? ?貸:銀行 調(diào)整回來上次的分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費-預交增值稅
2023-07-29
您好 小規(guī)模納稅人不用銷項銷項稅額這個三級科目 用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目就可以了 月末也不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 繳納的時候 直接 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅金 貸 銀行存款 印花稅在電子稅務(wù)局申報就好了 不需要買印花稅票
2023-08-03
您好 小規(guī)模納稅人不用銷項銷項稅額這個三級科目 用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目就可以了 月末也不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 印花稅在電子稅務(wù)局申報就好了 不需要買印花稅票
2023-08-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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