你好!1借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 2借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬等。 3借管理費(fèi)用-工資,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 貸應(yīng)付職工薪酬 4這個(gè)是1%的稅率 5不涉及
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生無(wú)形資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)如下:業(yè)務(wù)1:1月1日開(kāi)始自行研發(fā)A非專利技術(shù),截至3月31日,發(fā)生不符合資本化條件的研發(fā)支出200萬(wàn)元,款項(xiàng)以銀行存款支付。經(jīng)測(cè)試,該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)完成了研究階段。業(yè)務(wù):2:4月1日,A非專利技術(shù)進(jìn)入開(kāi)發(fā)階段。6月1日,A非專利技術(shù)開(kāi)發(fā)完成,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),形成一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)。共計(jì)發(fā)生開(kāi)發(fā)支出為360萬(wàn)元,均符合資本化條件,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為21.6萬(wàn)元,款項(xiàng)以銀行存款支付。A非專利技術(shù)預(yù)計(jì)使用年限為10年,采用直線法計(jì)提攤銷。業(yè)務(wù)3:7月1日,甲企業(yè)將自有B專利權(quán)出租給丙公司,租期2年,12月31日,收到該項(xiàng)專利權(quán)2020年的租金,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為12萬(wàn)元,增值稅稅額為0.72萬(wàn)元。已知B專利權(quán)每月應(yīng)計(jì)提攤銷1萬(wàn)元。業(yè)務(wù)4:12月31日,甲企業(yè)將自行研發(fā)的A非專利技術(shù)出售,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為360萬(wàn)元,增值稅稅額為21.6萬(wàn)元,款項(xiàng)已收存銀行。該A非專利技術(shù)未計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。要求:(1)根據(jù)業(yè)務(wù)1編制相應(yīng)研究階段研發(fā)支出會(huì)計(jì)處理分錄。(2)根據(jù)業(yè)務(wù)2編制相
老師,咨詢您一下,我們成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號(hào)收到一筆8萬(wàn)的打款,是a的100%控股的b打款的,不計(jì)入實(shí)收資本,雙方簽了研發(fā)服務(wù)合同,說(shuō)是b的研發(fā)服務(wù) 讓a公司的四個(gè)研發(fā)人員給干活。 一,5.31號(hào)我月末計(jì)提工資,五險(xiǎn)一金和個(gè)稅時(shí)都計(jì)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)了,5月不是算籌辦期嗎?是這樣嗎? 二,當(dāng)時(shí)股東b給我們a公司打款時(shí),不計(jì)入實(shí)收資本,后來(lái)就簽了服務(wù)合同,我們作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了那80000,會(huì)計(jì)分錄,借,銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 三,a公司收款8萬(wàn)的會(huì)計(jì)分錄,我這樣做對(duì)嗎?
老師,咨詢您一下,我們成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號(hào)收到一筆8萬(wàn)的打款,是a的100%控股的b打款的,不計(jì)入實(shí)收資本,雙方簽了研發(fā)服務(wù)合同,說(shuō)是b的研發(fā)服務(wù) 讓a公司的四個(gè)研發(fā)人員給干活。 一,5.31號(hào)我月末計(jì)提工資,五險(xiǎn)一金和個(gè)稅時(shí)都計(jì)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)了,5月不是算籌辦期嗎?是這樣嗎? 二,當(dāng)時(shí)股東b給我們a公司打款時(shí),不計(jì)入實(shí)收資本,后來(lái)就簽了服務(wù)合同,我們作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了那80000,會(huì)計(jì)分錄,借,銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 三,a公司收款8萬(wàn)的會(huì)計(jì)分錄,我這樣做對(duì)嗎?是否需要計(jì)入研發(fā)支出什么的,跟研發(fā)相關(guān)的
老師,咨詢您一下,我們新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號(hào)收到一筆8萬(wàn)的打款,是a的100%控股的b打款的,不計(jì)入實(shí)收資本,雙方簽了研發(fā)服務(wù)合同,說(shuō)是b的研發(fā)服務(wù) 讓a公司的四個(gè)研發(fā)人員給干活。 問(wèn)題: 一,5.31號(hào)我月末計(jì)提工資,五險(xiǎn)一金和個(gè)稅時(shí)都計(jì)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)了,5月成立公司算籌辦期嗎?計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)合適嗎? 二,當(dāng)時(shí)股東b給我們a公司打款時(shí),不計(jì)入實(shí)收資本,后來(lái)就簽了服務(wù)合同,我們作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了那80000, 會(huì)計(jì)分錄,借,銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅, a公司收款8萬(wàn)的會(huì)計(jì)分錄,我這樣做對(duì)嗎? 或者收款八萬(wàn)還是計(jì)入研發(fā)支出呢?會(huì)計(jì)分錄用哪個(gè)正確呢?? 收款的時(shí)候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師,咨詢您一下,我們5月份新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號(hào)收到一筆8萬(wàn)的打款,是a的100%控股的b打款的,不計(jì)入實(shí)收資本,雙方簽了研發(fā)服務(wù)合同,說(shuō)是b的研發(fā)服務(wù) 讓a公司的四個(gè)研發(fā)人員給干活。 問(wèn)題: 一、當(dāng)時(shí)股東b給我們a公司打款時(shí),不計(jì)入實(shí)收資本,后來(lái)就簽了研發(fā)相關(guān)服務(wù)合同,我們作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了那80000, 會(huì)計(jì)分錄,借,銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅, a公司收款8萬(wàn)的會(huì)計(jì)分錄,我這樣做對(duì)嗎? 或者收款八萬(wàn)還是計(jì)入研發(fā)支出呢?會(huì)計(jì)分錄用哪個(gè)正確呢??
一般納稅人,在申報(bào)增值稅時(shí)能不能選擇小微企業(yè)?
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購(gòu)買(mǎi)了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售出去了,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢?
我公司員工為了孩子上學(xué)要停保幾個(gè)月,在另外一個(gè)地方自己交2個(gè)月保險(xiǎn)。這個(gè)對(duì)社保以后退休沒(méi)影響吧,還有這兩個(gè)月我能給他發(fā)工資么
老師 您好 我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯(cuò)了 賬上的金額是對(duì)的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤 怎么辦啊
收到裝修工程進(jìn)度款未開(kāi)票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報(bào)表模板嗎?
23年匯算清繳更改必須要去線下嗎?
老師您好,我想問(wèn)下,比如我們要買(mǎi)一套教具,里面有一千多樣?xùn)|西,總價(jià)就五六千塊錢(qián),這個(gè)開(kāi)發(fā)票,我可以開(kāi)*教具一套,單價(jià)5000元,對(duì)吧?
您好,看本月虧損了還是盈利,是看凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)嗎
收購(gòu)發(fā)票開(kāi)了,按照日期一筆做正式入賬憑證可以嗎?
老師,剛才那個(gè)我發(fā)不出去了,在這里再咨詢下您,最后一個(gè)問(wèn)題:借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄還用做嗎?是不是就只把所有費(fèi)用,損益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以了?
你好!當(dāng)然要走。是的。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也是損益類
那我這邊,按您說(shuō)的,計(jì)提工資薪金的會(huì)計(jì)分錄就會(huì)做了,1.那結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是什么呢2. 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)分錄是什么意思呢?
你好。1你都計(jì)入管理費(fèi)用了,就沒(méi)有成本了。 所以我一直讓你做3個(gè)人的工資做為成本 2這個(gè)是結(jié)算損益類的科目。
4.這季度賬務(wù)處理都做了,不好改,沒(méi)成本也沒(méi)關(guān)系吧?5.或者等下個(gè)季度再把工資拿出來(lái)一部分做成本?6.成本不用做的話,是不是下一步賬務(wù)處理就是結(jié)轉(zhuǎn)損益了?把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),之后就到出資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表的環(huán)節(jié)了?
你好!可以沒(méi)有成本 可以的 是的,結(jié)轉(zhuǎn)損益,出報(bào)表就好了
辛苦您啦,4.5.6再解決了,我可能流程就清楚點(diǎn)了,目前腦袋里還是有點(diǎn)亂的
你好!好的。歡迎下次再來(lái)探討
老師還在嗎?
我沒(méi)有把工資,計(jì)入營(yíng)業(yè)成本,計(jì)入到管理費(fèi)用,營(yíng)業(yè)成本是0.那企業(yè)所得稅那個(gè)表,營(yíng)業(yè)收入7908.86營(yíng)業(yè)成本0.利潤(rùn)總額-35098這樣報(bào)企業(yè)所得稅表合適嗎?
您好,報(bào)是能報(bào),但是風(fēng)險(xiǎn)也是有