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老師好,今天發(fā)現(xiàn)去年收入多計提了2000(含稅),現(xiàn)在要調(diào)減收入,怎么做賬務(wù)處理 收到的時候:借銀行 貸:收入 銷項稅額 調(diào)整放到以前年度損益貸方,借方應(yīng)該放什么科目

2023-07-28 13:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-28 13:16

你好!你銀行存款有沒有收到錢

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快賬用戶3021 追問 2023-07-28 13:17

銀行收到了

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齊紅老師 解答 2023-07-28 13:18

你好!不是收到了嗎?為什么多收了呢?

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快賬用戶3021 追問 2023-07-28 13:19

當(dāng)時會計確認(rèn)收入的時候 確認(rèn)錯科目了 現(xiàn)在我想的是先把這一個科目調(diào)整正確 完了同步去找應(yīng)該入賬的科目 您覺得這個思路對嘛

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齊紅老師 解答 2023-07-28 13:19

你好!嗯。思路是對的了

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快賬用戶3021 追問 2023-07-28 13:21

好的老師,如果我找出來了正確的科目,兩個收入都在貸方的話,我的收入還是放以前年度損益嗎還是

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齊紅老師 解答 2023-07-28 13:21

你好!是的。計入以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶3021 追問 2023-07-28 13:21

嗯好的謝謝 老師

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齊紅老師 解答 2023-07-28 13:22

你好!不用客氣的了

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快賬用戶3021 追問 2023-07-28 13:22

當(dāng)年如果出現(xiàn)同類現(xiàn)象的話 我就把這個收入科目調(diào)減 完了之后也是把正確的收入入賬對吧

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齊紅老師 解答 2023-07-28 13:23

你好!是的,就是這樣了

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快賬用戶3021 追問 2023-07-28 13:23

好的明白了謝謝

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齊紅老師 解答 2023-07-28 13:28

你好!不用客氣的了

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你好!你銀行存款有沒有收到錢
2023-07-28
你好之前做了無票收入是吧 是的話可以 再做一個借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)收賬款 這個是紅沖收入的
2024-04-08
同學(xué)你好 用利潤分配未分配利潤
2023-05-04
那個是更正23年的年報,然后做匯算
2025-05-12
你好,直接上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),這么做就可以。
2021-09-06
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