同學(xué)您好各自記賬記自已負(fù)擔(dān)的部分即可,如需代記賬,按往來記借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款
鄒老師,朋友的公司簽的項(xiàng)目外包給我們做,對(duì)方公司打了預(yù)付款是電子承兌,因?yàn)轫?xiàng)目是包給我們做的,這個(gè)預(yù)付款應(yīng)該轉(zhuǎn)給我公司,我們公司又和朋友公司有其他業(yè)務(wù)往來,需要付貨款,這個(gè)電子承兌可以當(dāng)做我們公司的預(yù)付款嗎?賬怎么做呢?
你好,我公司有個(gè)員工調(diào)崗調(diào)到另外一個(gè)公司了,另外一個(gè)公司也是我們的。,但是9月份工資是調(diào)的新公司那邊發(fā)的,社保和公積金還是在原先的公司交的,所以我就讓我這邊就讓另外一個(gè)公司把他個(gè)人需要交的公積金和社保的錢扣了下來。然后我們另外個(gè)公司把錢給我們。但是另外個(gè)公司現(xiàn)在沒給我們。我們應(yīng)該怎么做這筆賬務(wù)。用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付賬款來做呢
老師,我們是一家建筑勞務(wù)公司,老板的朋友承建了丙建筑公司的一項(xiàng)業(yè)務(wù),掛靠我們勞務(wù)公司,我們公司和個(gè)人簽訂了內(nèi)部承包協(xié)議,我們只收取管理費(fèi),然后現(xiàn)在需要付一筆合格供應(yīng)商的費(fèi)用給丙建筑公司,老板的朋友以個(gè)人名義先把這筆費(fèi)用打入我們勞務(wù)公司,我們公司再付出去,我要怎么做賬
老師您好,我有朋友問,他公司是合伙制的一般納稅人公司,因?yàn)樯a(chǎn)需要很多業(yè)務(wù)都是和個(gè)人做的,他們都不要票,這個(gè)收入我怎么入賬
你好,老師,我們和另外一個(gè)公司是同一個(gè)老板,屬于制造業(yè)都是獨(dú)立經(jīng)營的,我們這邊的員工去支援另外一個(gè)公司,他們公司給我們開了勞務(wù)加工費(fèi),這部分是應(yīng)該沖應(yīng)付職工薪酬嗎?
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
單價(jià)是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,請(qǐng)問一下我報(bào)增值稅,但是系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù)銷賬是錯(cuò)的,這個(gè)應(yīng)該怎么弄呀
酒店的花卉租賃養(yǎng)護(hù)服務(wù)合同要交印花稅嗎
老師,如果每一道工序的時(shí)間都能計(jì)算準(zhǔn)確,用工時(shí)法計(jì)算產(chǎn)品成本最準(zhǔn)確是嗎?
現(xiàn)金支付房租 需要什么憑證
稅率為9%的能開設(shè)備租賃的發(fā)票嗎
老師咨詢一下 就是個(gè)體戶從7月份開始變成查賬征收,7月份和8月份社保 當(dāng)時(shí)是在銀行繳納的 用的并不是這個(gè)個(gè)體戶的對(duì)公銀行賬戶交的社保 而是用和這個(gè)個(gè)體戶不相關(guān)的 其他銀行卡在銀行去繳納的員工社保,這個(gè)7月份和8月份給員工繳納社保分錄需要做嗎
(完稅價(jià)格+關(guān)稅)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)? /1-消費(fèi)稅率是還原成本價(jià)嗎?
屬于門店銷售也是這樣做對(duì)吧?
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的
老板要這個(gè)項(xiàng)目的總成本和總收入要怎么做呢?
同學(xué)您好,這個(gè)只能做統(tǒng)計(jì)數(shù)相加