您好,不是折舊,是我們確認(rèn)所得時(shí)交的稅金,咱交稅的部分,計(jì)稅基礎(chǔ)就相應(yīng)增加
以非貨幣性資產(chǎn)投資,投資方股權(quán)成本為什么為原計(jì)稅成本+每年確認(rèn)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得
老師,在企業(yè)所得稅中規(guī)定,非貨幣性資產(chǎn)對(duì)外投資企業(yè)所得稅處理有一點(diǎn)不明白,就是首先我們要確認(rèn)非貨幣性資產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)讓所得,那這個(gè)這個(gè)所得就是我收入減去成本的所得然后在五個(gè)納稅年度那均勻地確認(rèn)非貨幣性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,再根據(jù)五個(gè)納稅期間分期確認(rèn)的這個(gè)所得去調(diào)整長期股權(quán)投資計(jì)稅基礎(chǔ),在這個(gè)過程中,并沒有考慮到增值稅這個(gè)因素呀,在會(huì)計(jì)上我確認(rèn)長投的話就是價(jià)稅合計(jì)金額
2020年5月該企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品投資境內(nèi)乙公司。該產(chǎn)品的不含增值稅公允價(jià)值200萬元,賬面成本140萬元,會(huì)計(jì)上已確認(rèn)轉(zhuǎn)讓所得60萬元。企業(yè)選擇將對(duì)外投資確認(rèn)的非貨幣性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,分5年均勻計(jì)入相應(yīng)年度的應(yīng)納稅所得額。 這怎么納稅調(diào)整呢
非貨幣資產(chǎn)交換不就是相當(dāng)于先轉(zhuǎn)讓,再投資,或者再購買么? 稅法是公允價(jià)值減原值算轉(zhuǎn)讓所得 會(huì)計(jì)入賬先清理,清理完了成賬面價(jià)值了,公允價(jià)值與賬面價(jià)值的差計(jì)入資產(chǎn)處置損益,這不是差異么? 非貨幣資產(chǎn)交換稅會(huì)有差異么?我上面說的指出有什么理解有誤的
老師,非貨幣性資產(chǎn)對(duì)外投資,投資企業(yè)原計(jì)稅基礎(chǔ),加上每年確認(rèn)的非貨幣轉(zhuǎn)讓所得,每年轉(zhuǎn)讓所得指哪方面?分不清,是指折舊么?
銀行承兌匯票a轉(zhuǎn)給b b轉(zhuǎn)給我們c c收到匯票沖的是b還是a的應(yīng)收賬款
老師,交印花稅有一項(xiàng)是借款合同,我想問問是雙方都需要交嗎?我公司是出借人的交還是借款人的交印花稅呢
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企業(yè)轉(zhuǎn)讓辦公樓的增值稅及其附加稅率
老師:開了發(fā)票怎么發(fā)XML格式給對(duì)方
老師,退以前年度房產(chǎn)稅如何做分錄
老師,你好,公司長期股權(quán)投資49萬,那個(gè)公司一直虧損,今年以3283元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓了投資股份,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
請(qǐng)問老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,主營業(yè)務(wù)收入是醫(yī)療檢測服務(wù),免稅,現(xiàn)在公司附帶賣一些二類產(chǎn)品,試劑盒或者檢測儀器之類的,請(qǐng)問老師,銷售試劑盒的開票的項(xiàng)目編碼是多少呀?以及稅點(diǎn)按照多少開?賬務(wù)處理是記入其他業(yè)務(wù)收入還是主營業(yè)務(wù)收入?有時(shí)候單筆銷售額可能大于檢測項(xiàng)目所有收入金額?
老師 假如有個(gè)季度繳納所得稅 我可不可可以先不繳納 害怕后面匯算時(shí) 如果不繳納的話退稅麻煩
出口外貿(mào)企業(yè),24年CNF模式報(bào)關(guān),實(shí)際貨值+運(yùn)費(fèi)200=總的600,報(bào)關(guān)貨值400元(含運(yùn)費(fèi)),25.7修改了銷項(xiàng)票,這部分做稅款退回稅局,然后做免稅處理,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫在增值稅附表二哪一行
哦,轉(zhuǎn)讓所得在5年分?jǐn)偟哪莻€(gè)金額是么
您好,是的,就是這個(gè)所得遞延5年納稅的金額
好的,謝謝老師了
親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~