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之前有個員工的工資預(yù)支3萬多了,之前做應(yīng)付職工薪酬了,這個月他開安裝費發(fā)票了,怎么做賬?原來多付的怎么辦?

2023-07-27 06:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-27 06:35

借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶2369 追問 2023-07-27 06:38

不明白,之前按工資發(fā)時多發(fā)了,現(xiàn)在開發(fā)票,多發(fā)的和現(xiàn)在的怎么沖?老師麻煩寫清楚點

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齊紅老師 解答 2023-07-27 06:39

你當(dāng)時的分錄,是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 現(xiàn)在就把應(yīng)付職工薪酬沖到了

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快賬用戶2369 追問 2023-07-27 06:40

是的,應(yīng)付職工薪酬怎么沖?

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齊紅老師 解答 2023-07-27 06:42

借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶2369 追問 2023-07-27 07:00

怎么是借管理費用?我計提的是對的

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快賬用戶2369 追問 2023-07-27 07:26

計提是對的,只是提前預(yù)付了3萬的,但現(xiàn)在開的是發(fā)票,借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)付職工薪酬嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-27 08:34

你計提的是 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付職工薪酬 ? 但是你這個不是計提阿,只是轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款科目的

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快賬用戶2369 追問 2023-07-27 08:40

計提時,借工程施工一合同成本一人工費貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬貸銀存,然后應(yīng)付職工薪酬借方多發(fā)了3萬多,現(xiàn)在開票,應(yīng)該做工程施工一合同成本一人工費貸應(yīng)付賬款吧?現(xiàn)在是要把應(yīng)付職工薪酬沖應(yīng)付賬款吧??

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齊紅老師 解答 2023-07-27 08:43

你這個是放到工程施工科目的,后面你再沖,就不需要再轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款科目的

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快賬用戶2369 追問 2023-07-27 08:48

搞暈了,計提的都對,現(xiàn)在問題就是應(yīng)付職工薪酬借方是負(fù)數(shù),現(xiàn)在的應(yīng)付賬款要給對方付,

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齊紅老師 解答 2023-07-27 08:50

你應(yīng)付職工薪酬借方是負(fù)數(shù),那么實際是貸方的正數(shù)的,是你計提的

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2023-07-27
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款500
2020-12-28
不用 預(yù)支借其他應(yīng)收款貸銀行2 發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬10貸其他應(yīng)付款2,銀行8
2020-08-25
您好,那你做一筆其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬的轉(zhuǎn)換不是就可以了
2023-05-19
您好 這樣處理可以的
2021-12-22
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