借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬
員工預(yù)支工資,在預(yù)知之前已經(jīng)報好了個稅,比如5月工資表應(yīng)發(fā)工資10萬,銀行發(fā)6萬,現(xiàn)金4萬,現(xiàn)在到了5月底,銀行實際發(fā)工資8萬,我是不是賬上當(dāng)預(yù)支工資了,因為比實際發(fā)多了,計提工資還是一樣,發(fā)的時候,做借:應(yīng)付職工薪酬10萬,其他應(yīng)收款~員工預(yù)知工資2萬,貸:銀行8萬,現(xiàn)金4萬,下個月沖回,借:應(yīng)付職工薪酬2萬,貸其他應(yīng)收款2萬,前提是得多計提這預(yù)知工資2萬吧,比如,補計提預(yù)知工資,借:管理費用~職工工資2萬,應(yīng)付職工薪酬2萬,然后才沖,借應(yīng)付工資,貸其他應(yīng)收款,但是管理費用~職工工資多做了,要怎么沖,
老師,之前銀行發(fā)工資沒有工資表,我做的分錄借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 預(yù)付了很多工資,后來補來了工資表借主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸應(yīng)付職工薪酬 這樣做可以嗎
之前計提工資,現(xiàn)在年底發(fā)放工資,一直計提走的是借生產(chǎn) 成本 貸應(yīng)付職工薪酬 預(yù)支工資的時候借其他應(yīng)該 貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)放工資了,需要結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收不平了,應(yīng)付職工薪酬計提多了,我需要怎樣去平賬,實在找不出哪的事來了,怎樣做賬把他平了
老師,我之前用農(nóng)民工工資表做的賬,借,工程施工貸,應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在開了勞務(wù)票過來,我怎么做賬
之前應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款工會經(jīng)費了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)回應(yīng)付職工薪酬里怎么做分錄?怎么把原來的分錄沖掉? 之前做的是:借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費 上繳的時候:借:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費 貸:銀行存款
你好,我公司在個體工商戶那買的空調(diào),需要個體工商戶開13%的專票,個體工商戶說他要申請才可以開,請問個體工商戶可以申請開13點的專票嗎
老師你好,請問做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價值申報轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進行資產(chǎn)評估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價值評估報告,計稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價值和未分配利潤都是負(fù)數(shù),做的是平價轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價值填0。不想做資產(chǎn)評估報告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過嗎?
為什么第一個月是小規(guī)模納稅人,第二個月就是一般納稅人了?
按財務(wù)會計和預(yù)算會計的角度分別解答一下
像這種題目如何判斷到底是選擇36%呢還是56%呢?我選擇56%的時候是驗算,它也是符合的,但答案是36%,像這種情況下怎么去用呢?
老師,就是那個工資表有沒有官方的模版,在哪里下載?還有就是那個專項附加扣除要不要在工資表里體現(xiàn)呢?
老師想去高新企業(yè)上班?對高新企業(yè)不怎么了解老師可以大概講一下高新企業(yè)嗎?
電商小規(guī)模公司采購一批快遞盒用于包裝,可否直接入銷售費用,還是先入材料,然后領(lǐng)多少轉(zhuǎn)多少銷售費用
學(xué)霸導(dǎo)師m10激活碼忘了
答案為什么是A 不是利用到期收益率求債務(wù)資本成本。不是讓未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值等于籌資凈額嘛 不應(yīng)該是1020-5=1015 = 80*(P/A.k.3)+1000*(p/F,k,3)嘛
不明白,之前按工資發(fā)時多發(fā)了,現(xiàn)在開發(fā)票,多發(fā)的和現(xiàn)在的怎么沖?老師麻煩寫清楚點
你當(dāng)時的分錄,是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 現(xiàn)在就把應(yīng)付職工薪酬沖到了
是的,應(yīng)付職工薪酬怎么沖?
借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬
怎么是借管理費用?我計提的是對的
計提是對的,只是提前預(yù)付了3萬的,但現(xiàn)在開的是發(fā)票,借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)付職工薪酬嗎?
你計提的是 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付職工薪酬 ? 但是你這個不是計提阿,只是轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款科目的
計提時,借工程施工一合同成本一人工費貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬貸銀存,然后應(yīng)付職工薪酬借方多發(fā)了3萬多,現(xiàn)在開票,應(yīng)該做工程施工一合同成本一人工費貸應(yīng)付賬款吧?現(xiàn)在是要把應(yīng)付職工薪酬沖應(yīng)付賬款吧??
你這個是放到工程施工科目的,后面你再沖,就不需要再轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款科目的
搞暈了,計提的都對,現(xiàn)在問題就是應(yīng)付職工薪酬借方是負(fù)數(shù),現(xiàn)在的應(yīng)付賬款要給對方付,
你應(yīng)付職工薪酬借方是負(fù)數(shù),那么實際是貸方的正數(shù)的,是你計提的