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之前計(jì)提工資,現(xiàn)在年底發(fā)放工資,一直計(jì)提走的是借生產(chǎn) 成本 貸應(yīng)付職工薪酬 預(yù)支工資的時候借其他應(yīng)該 貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)放工資了,需要結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收不平了,應(yīng)付職工薪酬計(jì)提多了,我需要怎樣去平賬,實(shí)在找不出哪的事來了,怎樣做賬把他平了

2023-01-17 00:48
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-17 00:50

同學(xué)你好,如果計(jì)提工資多,可以沖掉。 借應(yīng)付職工薪酬? 貸成本費(fèi)用

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同學(xué)你好,如果計(jì)提工資多,可以沖掉。 借應(yīng)付職工薪酬? 貸成本費(fèi)用
2023-01-17
同學(xué)你好 補(bǔ)計(jì)提就可以了
2021-10-12
借其他應(yīng)付款貸,庫存現(xiàn)金 借,庫存現(xiàn)金貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬貸,利潤分配,未分配利潤 修改匯算清繳需要納稅調(diào)增。
2024-08-20
您好 那您發(fā)放的時候可以這樣寫分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 40000 貸:其他應(yīng)付款 10000 貸:銀行存款 30000
2020-08-10
您好 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-03-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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