你好,學(xué)員。實際是真實的嗎
老師,理賬的時候發(fā)現(xiàn)之前的會計在18年暫估了一筆100多萬成本(到現(xiàn)在也沒有實際支出也沒有發(fā)票),又少記了一筆50多萬的成本(兩者沒有關(guān)聯(lián)),我現(xiàn)在能把這兩筆對沖一下么?如果我動了之后稅務(wù)局查到了責(zé)任在我么
老師我想問下我們公司的社保費,只有兩個人是報了個稅,發(fā)了工資,交了社保的。其余的沒發(fā)工資,沒報個稅。這種我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?另外我們7月份開了400多萬的收入票,回來的成本票只有40多萬,我7月沒暫估。我可以現(xiàn)在9月來暫估嗎?
老師有家餐飲公司找了個代賬做零申報,被稅務(wù)局查了,找我給他們做賬,員工有30多人,每個月有十多二十萬的收入,公司收入從不開票,成本也沒有票,這個怎么做賬???
老師 今天被稅務(wù)局查賬了 暫估成本掛了100多萬 沒有任何附件 也沒有入庫單 現(xiàn)在成本發(fā)票也找不到了 稅務(wù)局老師問應(yīng)該怎么回答這個問題啊 我們是搞工程服務(wù)的
老師您好我問的問題有點復(fù)雜,稅務(wù)局打電話要查我們2021年的賬,說有疑點,我們報的個人經(jīng)營所得是查實征收的,2021年12份月的賬,之前的會計是按暫估的成本費用入賬的,等到2022年1月底這筆暫估的成本發(fā)票開回來了,會計就把應(yīng)付賬款,銷售費用返方向沖銷了,然后按照實際發(fā)票入了成本費用,但是這筆成本費用是不是就變成一月份的了,報稅系統(tǒng)上的成本費用也沒有改過來,我現(xiàn)在有點蒙蒙的
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
是的 因為有些項目工程我們沒有要求對方開發(fā)票 這樣價格會低點 主要是現(xiàn)在這個情況 我應(yīng)該怎么和稅務(wù)局老師說 拿什么去補這塊
這個要找到相應(yīng)的資料,或者憑據(jù)給稅務(wù)局解釋的
現(xiàn)在找不到資料 你看看有沒有什么辦法可以補這個缺口 比如勞務(wù)成本勞務(wù)工資什么的 能不能補
工資肯定不可能的, 合同什么的有嗎,工資一查就能查到,反而引發(fā)個稅問題
我的勞務(wù)工資沒有簽合同啊 屬于臨時工
臨時工也要申報個稅,按照勞務(wù)報酬
如果你們有表格,或者合同支付證明是最好的
是合同支付記錄同時有還是二選一也可以勉強過關(guān)老師 這幾年勞務(wù)人員我們都沒有繳納個稅 我們是外包的 相當(dāng)于把錢給班主 班主給我們發(fā)給他們 這種情況也要繳納個稅嗎 這些問題麻煩老師一一回答 愛你
合同,支付記錄同時 外包也要繳納個稅,就看稅務(wù)局是不是要嚴(yán)查你們了
老師 但是我們這些勞務(wù)人員是臨時的 這種是不是可以不簽勞務(wù)合同 但是如果不簽勞務(wù)合同 就必須要有工資提現(xiàn)出來還有對公的支付記錄 如果我們付給一個人 這個人代替我們?nèi)ブЦ赌? 這種可不可以
這個理論有風(fēng)險,不過實務(wù)中很多
最好有發(fā)票,學(xué)員,這個
老師這是我們承包的工程 對方不屬于單位 給我們開不了發(fā)票 對于他們來說屬于經(jīng)營所得 這種怎么辦呀
那就是對方繳稅,學(xué)員,
對方繳納什么 我現(xiàn)在說的是開票的問題 對方不屬于單位開不了票
可以代開發(fā)票,現(xiàn)在很多個人代開發(fā)票
個人去稅務(wù)局代開發(fā)票
代開發(fā)票 稅點的錢是不是個人自己承擔(dān)
是的,自己承擔(dān)得,學(xué)員
所以好多人不一樣去代開勞務(wù)發(fā)票 但是我們又很需要他們?nèi)ゴ_
是的,理論要去代開的