你好,他們走的是公戶嗎?
老師,你好,我想問一下目前我們公司有200多萬進(jìn)項(xiàng)稅,每個(gè)月開出的票就是十幾萬,我來這個(gè)公司6個(gè)月了,外賬阿姨每個(gè)月都是按票做稅的,沒有做無票收入,請問這樣子做賬可以嘛
老師,我公司接了項(xiàng)目,人工費(fèi)通過個(gè)稅工資薪金申報(bào)了100多萬,苗木票也開了幾百萬回來,機(jī)械租賃專票也開了幾十萬回來。工程已經(jīng)完工,但一直沒有開收入發(fā)票給甲方,現(xiàn)在甲方說我們公司不符合他們要求,要求我們用另一家公司開收入發(fā)票給他們。我想請問,我公司收了這么多成本發(fā)票,申報(bào)了這么多個(gè)稅,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師有家餐飲公司找了個(gè)代賬做零申報(bào),被稅務(wù)局查了,找我給他們做賬,員工有30多人,每個(gè)月有十多二十萬的收入,公司收入從不開票,成本也沒有票,這個(gè)怎么做賬???
您好,老師,想請教你一個(gè)問題。就是我們公司增值稅零申報(bào),所得稅也是零申報(bào),但是成本有做一點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)去。個(gè)稅我們是如實(shí)申報(bào)的,一個(gè)月大概申報(bào)個(gè)稅工資二十多萬。但是個(gè)稅的工資沒有做到企業(yè)所得稅去申報(bào),一年下來已經(jīng)有一百來萬的個(gè)稅工資了,但是收入是零申報(bào)。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個(gè)稅工資調(diào)整做進(jìn)去嗎? 還有接下來有收入了,一個(gè)月五六十萬這樣開票,這樣突然增加那么多收入,會不會引起稅局稽查
老師 今天被稅務(wù)局查賬了 暫估成本掛了100多萬 沒有任何附件 也沒有入庫單 現(xiàn)在成本發(fā)票也找不到了 稅務(wù)局老師問應(yīng)該怎么回答這個(gè)問題啊 我們是搞工程服務(wù)的
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級會計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
走的公戶
那應(yīng)該做股票收入,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)購入的,沒有發(fā)票,你正常做原材料,借原材料貸銀行存款,借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料,如果他的所得稅是查賬征收,需要調(diào)增,不允許抵扣。