你們可以更改收入,,只是成本費(fèi)用 不給你改
老師,我收到稅務(wù)平臺的提醒,是小規(guī)模公司。2019年的增值稅申報收入和年報收入不相等。我去查看了申報過的報表,發(fā)現(xiàn)19年最后一個季度的財務(wù)利潤表和增值稅報表有八千多塊的差異,導(dǎo)致年報總收入少于增值稅總收入?,F(xiàn)在我要怎么做呢??稅務(wù)和賬務(wù)都怎么改?您指點(diǎn)一下!
老師,我有個總公司,利潤表跟所得稅中的數(shù)據(jù)不一樣,已被監(jiān)測出,那是因?yàn)槿ツ?月成立了分公司,獨(dú)立核算,分公司剛開始核了所得稅稅種,但是我發(fā)現(xiàn)不享受減免,就跑了N個地方,包括稅政科都去過,人家明確說明分公司成立第一年不就地預(yù)交所得稅,我們拿著政策給分公司專管員看,分公司又取消所得稅稅種。分公司的財務(wù)報表和增值稅在分公司所屬地報,總公司的所得稅申報表數(shù)據(jù)跟總公司本身財務(wù)報表數(shù)據(jù)不一致,利潤大于總公司本身,現(xiàn)在總公司稅管告訴我讓我改了總公司的利潤表,改成跟所得稅申報表數(shù)據(jù)一致。那總公司去年基本上沒交增值稅,分公司交了3萬多,我現(xiàn)在把總公司利潤表改了,會不會金稅三期又把增值稅申報表中收入數(shù)據(jù)給監(jiān)控出來?
你好!老師,因?yàn)榈浆F(xiàn)在為止我們公司賬上還有8萬多的進(jìn)項(xiàng),專管員打電話說喊我現(xiàn)在去改報表做未開票收入那不是我們還要確認(rèn)100多萬的收入啊,還有就是那不是增值稅申報表和所得稅申報表都要改了
現(xiàn)在經(jīng)營所得個人所得稅年報有:零稅款、收入是萬元整數(shù)倍、零收入、與增值稅申報收入差異、與發(fā)票開票收入差異等五項(xiàng)預(yù)警指標(biāo),有任意一項(xiàng)就會預(yù)警,只要大家注意每次申報增值稅時記著把“本年累計(jì)”(項(xiàng)目一到五的本年累計(jì)合計(jì)數(shù))記下來,與經(jīng)營所得個稅收入一致,成本費(fèi)用以實(shí)為實(shí),稅局發(fā)給我的,說是出現(xiàn)預(yù)警了,求解老師,謝謝,個體工商戶核定征收。
老師,請教一下,我公司現(xiàn)在被提示21年申報增值稅收入和所得稅收入不一致,有30多萬的差異,專管員說不給改成本,費(fèi)用,現(xiàn)在怎么弄比較好
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
現(xiàn)在是增值稅收入比企業(yè)所得稅收入高,那我要改增值稅申報表嗎
同學(xué),哪個是對的,以對的為準(zhǔn)去更改錯誤的報表?