您好,這個費用后期收不回來是吧
甲公司借用我公司資質接了一個工程,現(xiàn)在甲公司用他們的公司賬戶轉賬到我們公司賬戶,然后我們再用我們公司賬戶支付這個工程項目上的材料款,這個該怎么做這兩筆轉賬分錄
甲公司借用我公司資質接了一個工程,現(xiàn)在甲公司用他們的公司賬戶轉賬到我們公司賬戶,然后我們再用我們公司賬戶支付這個工程項目上的材料款,材料發(fā)票暫時還未收到,這個該怎么做這三筆分錄
老師,我們是一家代理營銷公司,幫某房地產(chǎn)公司代理銷售房產(chǎn),現(xiàn)在推出一個代付首付的活動,就是我們用帳外資金先墊付客戶首付款,然后客戶付了首付給開發(fā)商之后,開發(fā)商再通過對公賬戶轉賬給我們,同時讓我們開具中介費的專票給他,麻煩老師幫忙分析一下這個事情
老師,我們公司賬戶暫時用不了,另一家公司代我們支付的費用,怎么做賬呢?費用發(fā)票正常開的。然后給供應商支付的時候,就是另一家公司代支付的
我們找了一家?guī)臀覀冮_具工程履約保函的公司,這樣就不用動用賬戶的大筆資金,然后我們支付給他們一定的費用。這個分錄怎么做
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄
收不回來,類似手續(xù)費一樣
付款和回發(fā)票的時候要做兩筆分錄還是一筆就好呢?
嗯對,做一筆就可以,做成財務費用
沒人回復嗎?
財務費用,手續(xù)費??
嗯對,做成財務費用,給您回復了,剛才沒看到嗎還是
不是管理費用嘛?為啥是財務費用啊,老師
這個是類似手續(xù)費,不是相當于辦公費之類的
不是管理費里面的投標服務費嗎?
金額有四五千的
你這個支付的費用,是招標費不是手續(xù)費是吧?
我們做建筑的,投標如果中標了對方要求我們開具一個叫工程履約保函的文件,你知道嗎?
一般這個費用應該是我們轉給銀行,然后銀行幫我們開具,然后他們會凍結我們這筆資金。因為這個金額比較大。我們不想這樣操作。于是我們就找了一家專門可以開具保函的機構。只是要支付給他們費用。理解嗎?
知道了,那這樣的話,可以計入到管理費用的