同學你好, 你做往來就可以了 借銀行存款 貸其他應付款 付款的時候 借工程施工 貸銀行存款
甲公司借用我公司資質接了一個工程,現在甲公司用他們的公司賬戶轉賬到我們公司賬戶,然后我們再用我們公司賬戶支付這個工程項目上的材料款,這個該怎么做這兩筆轉賬分錄
甲公司借用我公司資質接了一個工程,現在甲公司用他們的公司賬戶轉賬到我們公司賬戶,然后我們再用我們公司賬戶支付這個工程項目上的材料款,材料發(fā)票暫時還未收到,這個該怎么做這三筆分錄
請教老師,外人借我們公司干的活,又用他公司給我們開的普票,這屬于分包工請教一下老師,丙公司借我們公司資質干的甲公司工程,我們給甲公司開發(fā)3個點的專票,甲公司把工程款打到我們公司帳戶上后又轉給了丙公司,丙公司又給我們開了1個點的普通發(fā)票,這樣怎么做分錄?
老師,我們是建筑工程公司的,個人借用我們公司的名義,接手了一個工程,這個工程現在完工啦,客戶把錢轉到了我們的對公,我要怎么把這筆錢轉到他個人的賬戶上呢?
我們用公司賬戶給甲方公帳轉賬支付工程罰款和資料費,電費。這個該怎么做會計分錄呢。
老師你好,我這個工作經歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調增,現在調增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數據也加上成了本期數據,這個要怎么更正
今天發(fā)現2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?