您好,需要做固定資產(chǎn)清理的
賬面只有累計折舊,和固定資產(chǎn)原價,沒有殘值,折舊完了,做固定資產(chǎn)清理,直接做,借,累計折舊,貸固定資產(chǎn)??如果做了殘值,就是借,固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸,固定資產(chǎn)?
老師,固定資產(chǎn)清理了,如果沒有買直接報廢,怎么寫分錄,是必須要走固定資產(chǎn)清理這個科目嗎? 借 累計折舊 100 貸 固定資產(chǎn) 100 還是 借 累計折舊 100 固定資產(chǎn)清理 100 貸 固定資產(chǎn) 100 固定資產(chǎn)清理 100 哪個對?
老師你好,固定資產(chǎn)有部分己折舊完,但沒有清理還在用,要做固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)銷這部分固定資產(chǎn)原值嗎?
老師你好 如果固定資產(chǎn)沒有做折舊 那么買出去可以做固定資產(chǎn)清理嗎
請問下老師,如果沒有收到賣固定資產(chǎn)的錢款,但是固定資產(chǎn)已經(jīng)提足折舊賣了,那么可以做借:累計折舊 貸固定資產(chǎn)嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
老師您好,請問一下四月減資完成是股東撤資所有者權(quán)益是正數(shù)需要給自然人股東分紅,五月給他申報個稅,是不是就需要用四月的財務(wù)報表了?
可以做其他收入嗎
這個是記錄到營業(yè)外收