你好,押金收不回來了 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:其他應(yīng)收款?
我公司有一筆應(yīng)收賬款幾百萬元,以前年度已經(jīng)作為壞賬損失核銷了,但去年該壞賬收回來了,怎么做賬務(wù)處理?
老師,其他應(yīng)收款收不回來了怎么賬務(wù)處理,是先計(jì)提壞賬準(zhǔn)備后再轉(zhuǎn)銷壞賬還是直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出中
9月應(yīng)付某公司2500元,已經(jīng)收到發(fā)票,9月做賬:借:管理費(fèi)用2500 貸:其他應(yīng)付款2500 記賬憑證的附件是發(fā)票。 那請(qǐng)問老師:11月23日支付該公司了2500元。 借:其他應(yīng)付款2500 貸:銀行存款2500 記賬憑證的附件是什么呢?
已經(jīng)計(jì)提壞賬125元的其他應(yīng)收款2500。 押金2500元,收不回來了。 怎么做賬務(wù)處理呀?
老師,已全額計(jì)提壞賬的應(yīng)收款項(xiàng)收不回來了,怎么做賬務(wù)處理?
去年的采購(gòu)發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個(gè)廢品收入,我是計(jì)入到其他業(yè)務(wù)收入合理嗎?
公司要開給海外一個(gè)出口勞務(wù)發(fā)票1000多萬,這個(gè)可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務(wù)局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個(gè)分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對(duì)應(yīng)的應(yīng)該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分,對(duì)吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個(gè)公司之間有個(gè)代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時(shí)候我們?cè)谄髽I(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計(jì)扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計(jì)扣除數(shù),相當(dāng)于沒有享受高新加計(jì)扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策?,F(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計(jì)扣除,怎么解釋合理一點(diǎn)
年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)算,稅率表是多少 在這個(gè)單位是按照正常薪資每個(gè)月繳納個(gè)稅了,另一個(gè)單位是按照銷售入職的,年中結(jié)算獎(jiǎng)金,那獎(jiǎng)金是單獨(dú)入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務(wù)局設(shè)置成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,報(bào)稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔(dān)責(zé)嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因?yàn)檫@是打官司回款的,如何平賬!可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!
已經(jīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,怎么處理
你好,已經(jīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,確認(rèn)損失 借:壞賬準(zhǔn)備,貸:其他應(yīng)收款?
營(yíng)業(yè)外支出對(duì)應(yīng)的金額是,2500-125 對(duì)嗎老師
你好,是的,是這樣的